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一、岗位职责1. 编制公司年度及中长期审计规划,并推动执行,确保与企业战略发展目标保持一致。
2. 构建并优化内部审计管理机制,持续完善相关制度规范与业务流程。
3. 统一组织财务收支审计、资产审计、经济责任审计(含任中及离任)、工程类项目审计以及重大投资项目的专项审查工作。
4. 审定各类审计项目的实施方案与最终报告,把握审计方向,确保取证充分、结论客观合理。
5. 评估公司内部控制体系的健全性与运行有效性,及时发现经营管理中的潜在风险和薄弱环节。
6. 针对审计过程中发现的问题提出改进建议,并跟进整改进度,确保措施落地见效。
7. 牵头应对外部监管机构的审计核查任务,统筹协调沟通及相关整改落实工作。
8. 负责审计团队的组建、人员调配与绩效考核,组织开展专业培训以提升整体专业水平。

二、任职要求
1. 全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、经济或金融等相关专业背景。
2. 具备8年以上集研发、生产、销售于一体的企业工作经验,其中至少5年从事审计团队管理工作,拥有大型集团总部或上市公司从业经历者优先考虑。
3. 持有注册会计师(CPA)、审计师或会计师中级以上职称,精通国家财经法规、审计流程及会计准则,具备良好的职业判断力与风险洞察力。
4. 具备出色的组织协调、计划管理和决策能力,作风严谨、品行端正,具备优良的职业操守、抗压能力,能够妥善处理紧急事务与复杂冲突。
2025-04-16 14:19
IP属地:湖北武汉

职位福利

本科5-10年内部审计外部审计财务审计财报审计舞弊审计税务审计
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武汉市丹王化肥科技有限公司
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