
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
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审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计5-10年本科及以上财务审计
岗位职责:
1、主导IPO企业或上市公司审计项目的全流程执行,科学编制审计方案,依据审计规范及行业标准,统筹项目组高效推进并完成各项审计任务;
2、配合合伙人开展项目风险评估与质量管控工作;
3、参与或独立承担业务接洽、客户交流及招投标工作的协调与实施;
4、对团队成员实施专业指导与能力培养,推动团队专业水平持续提升;
5、与客户保持顺畅沟通,确保信息传递及时准确,巩固客户合作关系;
6、落实部门下达的经营目标,保障审计项目在规定时限内高质量、高效率交付。
任职要求:
1、本科及以上学历,优先考虑985、211高校毕业生,具备注册会计师资格或全科通过证书;
2、五年以上大型会计师事务所从业经历,精通资本市场相关审计实务,能接受频繁出差;
3、掌握行业运作规则及资本市场监管政策,精通审计、财务等相关专业知识与实操技能;
4、具备出色的客户协调能力及专业技术应用能力,熟练使用Office等办公软件;
5、拥有较强的组织管理能力,业务操作娴熟,逻辑思维清晰,工作主动性强,擅长内外部协作,责任心强,富有团队合作精神。
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
临时工1-2人
招聘:唐山中心医院商铺招小时工1名,主要工作:售饭 15元一小时,工作时间早5:00-12:00联系电话
招商运营专员
3000-4000元/月
运营助理/专员1-3年大专及以上
1、负责片区商户日常运营工作的监督、协调及问题处理;
2、行政事务中相关表格与数据的收集整理及汇总工作;
3、完成上级领导安排的其他工作任务;
1、具备景区运营管理经验者优先考虑;
2、踏实肯干,责任心强,具备良好的沟通表达能力,积极进取;
3、熟练操作常用办公软件,掌握基本表格制作技能;
有档案管理相关经验者优先
任职要求:年龄******
工作时间:13:00-22:00
唐山药材采购供应有限公司第十药品分公司
3000-4000元/月
会计中专及以上医药
岗位职责:
1.负责日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作
2.编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及管理报表,确保数据准确及时
3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作
4.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改要求
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、经济类相关专业优先
2.有会计工作经验
3.熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数(如VLOOKUP、SUMIF等)
4.具备良好的职业道德、责任心强,细致严谨,具备基础沟通协调能力
5. 无不良信用记录,能接受基础财务合规性审查
内账会计
3000-5000元/月
会计3-5年大专及以上成本应收应付制造业结算资金管理收入账税务金蝶EAS
岗位职责:
1. 负责登记公司各项经营收支流水、收付款记录,确保账务信息真实、准确、完整且及时更新。
2. 维护内部往来台账,管理员工借款与报销事项,清晰追踪资金流动情况。
3. 进行产品成本与费用核算,开展日常经营数据的统计与分析工作。
4. 编制各类内部管理报表(如资金日报、利润表等),为管理决策提供可靠的数据依据。
5. 协助开展业务流程监督及库存盘点,参与预算执行管控与绩效数据核算。
6. 严格遵守保密要求,做好财务相关资料的保管与安全防护。
财务负责人
8000-13000元/月
CFO3-5年本科及以上财务分析团队搭建经验高级会计师成本管理财务BP体系搭建经验房地产/建筑财务综合管理线下零售财务信息化经验集团公司制造业税务管理风险控制
岗位职责:
1. 主导企业财务战略的制定与实施,确保各项财务工作符合法律法规要求;
2. 组织并指导财务团队开展日常工作,推动流程优化,强化内控体系建设;
3. 深度参与公司重要经营决策,提供全面的财务数据支持与专业建议。
任职要求:
1. 具备系统的财务理论基础及实际操作经验;
2. 具有良好的管理能力与团队协作意识;
3. 能够独立应对和处理各类财务问题。
招商运营专员
3000-4000元/月
运营助理/专员经验不限大专及以上
四、工作经验: 具备景区运营管理相关经验者优先考虑
五、薪资范围: 试用期3000 转正3500
六、学历要求: 大专
七、专业要求: 不限
八、从业经历要求: 具备一定餐饮行业工作经历
九、主要工作内容:
1、负责片区内商户日常运营的监督、协调及问题处理;
2、行政事务中相关表格与数据的整理汇总;
3、完成上级领导安排的其他工作任务,
十、任职要求:
1、有景区运营管理工作背景者优先录用;
2、踏实肯干,具备较强的责任意识、沟通表达能力和进取心;
3、掌握办公软件操作,能进行基础的表格制作
供应链财务主管
8000-9000元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上
1.严格执行《会计法》,监督企业财务运作,遵守各项财务规章制度;
2.主持财务部门的日常管理事务,组织并督促团队成员完成职责范围内的各项工作任务;
3.制定、维护并监督实施公司各项财务制度及相关规定;
4.编制公司年度、季度财务收支计划,并负责监督执行情况;
5.统筹公司成本管理工作,开展成本预测、控制、核算、分析与考核,减少消耗、节约开支,提升盈利能力,编制并落实财务预算报告;
6.负责资金与资产的统筹管理;
7.跟踪可能影响公司经济利益的重大经营活动,及时预警并向总经理汇报;
8.组织本部门按照总部要求按时完成财务决算编制工作;
9.深入挖掘财务数据,客观真实地对财务状况进行分析,为管理层决策提供有力支持;
10.对接银行及其他相关机构,保持稳定良好的合作关系;协助财务总监推进财务部门与内外部的沟通协作;
11.熟悉税收法规,组织落实公司税务申报及纳税事宜;
12.完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求:
1.熟练掌握财务核算体系,精通企业财务会计、审计、税务、外汇等业务操作;
2.了解会计实务、核算流程及审计全过程管理;
3.掌握国家财经法规、税收政策及相关账务处理方法;
5.具备财务管理专业知识;
6.具备较强的口头与书面表达能力;
7.具有组织协调能力、分析判断力及财务规划能力;
8.善于沟通,具备良好的人际交流能力;
9.具备优良的职业道德素养;
10.勤于钻研,乐于学习,持续更新财务相关知识,紧跟时展步伐;
11.性格积极开朗,富有自信,具备团队意识,能够有效带领下属共同工作
栏目概述
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