
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司CPA四大外部审计英语可作为工作语言金融大数据其他行业
1、编制审计方案/业务协议/投标文件,识别审计关键风险环节,控制项目成本,参与客户沟通会及项目复盘会议;
2、对团队成员工作成果进行评估与考核,实施有效的指导和专业培训;
3、持续维护客户关系,确保信息高效对接,推动回款进度,积极识别并拓展新的合作机会。
任职资格:
1. 本科及以上学历,专业不限;
2. 熟悉企业会计准则及相关审计规范,持有中国注册会计师执业资格;
3. 具备8年以上在大型会计师事务所从业经历;
4. 责任心强,具备良好的团队协作精神;
5. 具有较强的书面表达与沟通协调能力;
6. 熟练使用日常办公软件;
7. 抗压能力强,能够适应出差工作安排。
金融审计
5000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA四大高级会计师中级会计师外部审计英语可作为工作语言金融
职位要求:
1、具备本科及以上学历;
2、有金融领域从业经历者优先考虑;
3、持有注册会计师资格或已通过相关科目者优先;
4、熟悉财务、会计、审计专业知识及相关法律法规;
5、具有较强的书面表达能力与沟通协调能力;
6、身体状况良好,能适应出差安排,承受高强度持续工作
金融审计专员
5000-10000元/月
审计经验不限本科及以上上市公司集团公司国际类会计资格CPA四大内审和外审金融
职位要求:
1、具备大学本科及以上学历;
2、有金融行业从业经历者优先考虑;
3、持有注册会计师执业资格者优先;
4、熟悉财务、会计、审计相关专业知识及政策法规;
5、具有较强的文字表达能力和人际沟通能力;
6、身体状况良好,能适应出差安排,可承受长期高强度工作
审计
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上注册税务师高级会计师制造业内部审计审计专员会计中级职称大数据
1、能适应年度审计期间的出差安排
2、通过注册会计师部分科目者优先考虑
3、具备较强的沟通协调能力
4、有会计师事务所工作经历者优先
5、毕业于985、211高校者优先
6、根据实际业务能力,可应聘审计经理或项目经理岗位,具体面议
深圳CPA
1-2万元/月
审计3-5年大专及以上
1、薪水1-2W元/月,综合阶段通过+,或者是执业注会;
2.两年以上审计经验,敬业能出差,有政府或国企审计经验优先,45岁以下;
3、早上8:30-下午6:30,5天8小时制,加班可调休。
审计/监察职位
1.6-2万元/月
审计3-5年本科及以上四大新零售内部审计个护日化电商
工作职责:
1、参与监察体系的建设,协助开展部门管理及监察流程的优化与执行监督;
2、当业务团队在客户跟进中出现争议时,根据既定规范明确责任划分;
3、负责受理各类举报事项,对线索开展调查核实,形成调查结论并推动损失追回,依据事实证据配合提出处理意见,跟踪处罚措施的落实;
4、监督检查团队制度执行情况,完成信息的收集、筛选与分析,提出合规改进方案,并推动实施落地;
5、根据公司业务发展中的合规需求,持续优化合规管理、监察机制及相关流程制度,指导业务团队开展合规规划工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,需为全日制教育背景;
2、做事认真细致,思维逻辑清晰,具备廉政、监察、合规、品质管控或稽查相关经验者优先考虑;
3、熟练操作常用办公软件,具备较强的文书撰写能力和数据分析能力;
4、品行端正、有责任感,能承受一定工作压力,具有奉献意识;
积极主动,善于识别问题并提出有效解决方案。
审计
6000-10000元/月
审计3-5年本科及以上CPA外部审计国内院校优先
岗位职责:
1.独立承做小型司法类业务、破产审计业务,协助项目经理完成项目相关事项。
任职要求:
1.有事务所或财务工作相关工作经验。
2.较强的数据、信息整合能力。
3.诚实守信、抗压能力强、有团队合作意识。
4.能够接受出差加班。
审计助理
150-200元/天
审计经验不限本科及以上
岗位职责:
1、配合审计团队完成各项审计工作,保障审计流程有序推进;
2、参与审计底稿的编制,确保资料内容准确且完整;
3、协助项目负责人进行材料的整理与归档,规范管理文档系统;
4、帮助收集并分析相关业务数据,为审计报告提供支持;
5、与客户保持良好沟通,获取所需审计材料并处理相应文件。
任职要求:
1、具备良好的沟通技巧和协作意识,能够高效融入团队作业;
2、工作细致严谨,具有较强的条理性和文件管理能力;
3、了解常规审计程序,有实习或实际经验者优先考虑;
4、熟练操作办公软件,尤其擅长Excel,提升日常工作效率;
5、拥有较强的学习适应能力和问题应对能力,能迅速融入新环境。
财务审计专员
150-200元/时
审计1-3年本科及以上小语种四大高级会计师中级会计师内部审计其他行业
工作周期:长期兼职
每周工期:无要求
工作时间:不限
工作时段:不限
结算方式:月结
招聘截止时间:2025-12-10
审计专员的核心任职条件为:具有财会或审计相关专业背景,了解财务法规及审计操作流程,熟练使用数据分析工具,具备严谨的逻辑分析能力和风险判断力。
1.学历与专业:一般需本科及以上学历,会计、审计、财务管理等专业优先考虑。
2.专业能力:
◦熟知《企业会计准则》《审计法》等相关财经法规及行业审计规范。
◦熟练操作财务系统(如用友、金蝶)及办公软件(特别是Excel函数应用),部分单位对掌握SQL、Python等数据处理工具者有明确需求。
◦能独立完成审计方案制定、现场审计实施及审计报告撰写等工作。
3.经验条件:
◦欢迎应届毕业生申请,具备1-3年会计师事务所或企业内审工作经验者更受青睐。
◦持有CPA(注册会计师)、ACCA等专业资格证书者在录用时将被优先考虑。
4.综合素质:
◦思维严密,善于从大量业务数据中识别异常与潜在风险。
◦具备较强的沟通协作能力,能够跨部门协调获取所需审计资料。
◦坚持原则,拥有良好的职业道德素养和较强的工作承压能力。
普工
矿务局兴合小区,现急招点胶工若干名:
1. 岗位要求, 男女不限, 身体健康,手脚麻利,能吃苦耐劳
• 有无经验均可,工作简单易上手,新手可教,学徒期间给补助,学会留用电话
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计3-5年本科及以上财务审计会计师事务所CPA
岗位职责:
协助项目主管推进大中型项目的审计任务,独立负责小型项目的全流程审计,对基层审计人员实施有效指导与能力培养。
任职要求:
1、本科及以上学历(必备条件),具备3年以上会计师事务所工作经验;
2、持有注册会计师资格或通过注册会计师考试三科以上者优先考虑;
3、具备较强的敬业精神,善于团队协作;
4、熟练操作计算机及常用办公软件。
出纳工作人员
3000-4000元/月
出纳1-3年大专及以上会计从业资格证出纳经验
岗位职责:
1.负责公司现金与银行账户的日常管理,确保账务清晰、数据准确无误。
2.承担日常收款及各类报表的整理汇总工作。
3.持有驾驶证并具备实际驾驶能力者可优先考虑。
出纳专员
3000-4000元/月
出纳1-3年大专及以上会计从业资格证出纳经验
岗位职责:
1. 负责公司现金及银行账户的日常管理,确保账务清晰、数据准确无误。
2. 承担日常收款、付款及相关报表的整理与汇总工作。
3. 持有驾驶证并具备实际驾驶能力者可优先考虑。
辽源龙山区袜子工厂,招聘会计,统计人员两人,画图设计学徒一人。
4000-5000元/月
统计员
袜子工厂,招聘会计,统计人员两人,画图设计学徒一人。
辽源龙山区袜子工厂,招聘会计,统计人员两人,画图设计学徒一人。
4000-5000元/月
会计经验不限高中及以上
袜子工厂,招聘会计,统计人员两人,画图设计学徒一人。
财务经理
7000-8000元/月
财务经理3-5年大专及以上财务综合管理中级会计师
财务经理2名(辽源店/沈阳店)
岗位职责:1.全面负责门店财务核算、资金管理、税务筹划及报表编制;
2.对接厂家财务系统,完成返利核对、库存融资等专项工作;
3.建立财务内控机制,把控经营风险,为决策提供数据支撑。
任职要求:大专及以上学历,财务管理等相关专业,3年以上财务工作经验,有4s店财务管理经验优先。
工作时间:早8:00~晚5:00
薪资待遇:底薪7000+绩效+五险+免费午餐+团建+年假+每周单休
会计
4000-5000元/月
会计3-5年大专及以上金蝶EAS用友U8线下零售收入账资金管理财务分析审计应收应付
岗位职责:
1、负责公司日常财务核算工作,包括收入、成本、费用等各类账务处理;
2、编制并审核财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表;
3、按时完成税务申报工作,涵盖增值税、企业所得税等相关税种;
4、监控资金流向,掌握公司资金运作情况;
5、参与年度预算编制,跟踪预算执行进度,提供相关财务分析支持。
任职要求:
1、掌握会计准则及相关税收法规,具备系统的会计理论基础;
2、熟练操作财务软件及常用办公软件,具备较强的数据整理与分析能力;
3、具备良好的沟通协调能力及团队协作意识,能独立应对和解决工作中问题;
4、持有会计从业资格证书,具备实际工作经验者优先考虑;
5、工作细致严谨,责任心强,具备良好的职业操守和保密观念。
会计
4000-5000元/月
会计3-5年大专及以上金蝶EAS用友U8线下零售收入账资金管理财务分析审计应收应付
岗位职责:
1、负责公司日常财务核算工作,包括收入、费用、成本等科目的账务处理;
2、编制并审核各类财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表;
3、按时完成税务申报任务,涵盖增值税、企业所得税等相关税种;
4、监控和分析资金流动状况,确保资金运转清晰可控;
5、参与年度财务预算的制定,跟踪预算执行情况,定期出具财务分析报告。
任职要求:
1、掌握会计准则及相关税法规定,具备系统的会计理论基础;
2、能熟练操作财务软件及常用办公软件,具备优秀的数据整理与分析能力;
3、具备良好的沟通协调能力与团队协作意识,可独立开展工作并解决问题;
4、持有会计从业资格证,具有实际财会工作经验者优先考虑;
5、工作严谨细致,责任心强,具备较强的保密观念和职业操守。
内控审计职位
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上CPA四大内部审计金融
岗位职责:
1、构建并持续完善企业内部控制体系,制定内控相关制度与操作流程,覆盖财务、运营、合规等核心业务环节。
2、主导实施内控审计及风险评估工作,发现业务流程中的薄弱环节与潜在风险,编制审计结论并推进整改措施有效执行。
3、跟踪内控制度的落地执行情况,组织内控宣导培训,强化员工风险防范意识,保障公司运营合法合规。
4、统筹协调各部门开展上市相关的内控整改任务,监控整改进展,处理整改过程中出现的问题,编制整改总结报告并向管理层及外部专业机构汇报,确保整改工作按期保质完成。
5、拟定内控检查方案,定期组织实施各类检查活动,包括常规检查、专项审查等工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA、CIA等专业资格者优先,有四大会计师事务所从业经历者优先。
2、3-5年企业内部管控、内部审计或合规管理岗位工作经验,熟悉企业运作流程及风险管理机制。
3、熟练运用内控工具与方法论,能够独立主导内控审计项目并撰写专业性报告。
4、具备优秀的逻辑思维、问题诊断能力,以及良好的沟通协作和跨部门推动力。
5、恪守职业道德,坚持原则,抗压能力强,保障内控工作的独立性与公正性。
审计专员
8000-10000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责:
1、能够独立开展合规性审计、重大风险审计、运营管理体系审计及战略执行情况审计,并形成审计报告;
2、针对审计中发现的管理漏洞或潜在风险,提出切实可行的优化建议与解决方案,并跟进整改落实情况;
3、参与年度审计规划的编制及年度宣贯工作的组织实施。
任职要求:
1、本科为一本院校,年龄26周岁以内,具备1至2年企业内审相关工作经验;
2、工作态度严谨,具备较强的沟通能力、协调能力、逻辑思维能力以及一定的组织统筹能力。
工作地点:江西南昌
审计专员
6000-10000元/月
审计大专及以上
1、会计、审计相关专业大专以上学历;
2、会计师事务所从业3年以上;
3、协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效地督导和培训;(主要项目是专项审计,经济责任,政府绩效考核、资产清查、收支审计、决算审计等)
4、熟练掌握会计、审计等相关知识和政策法规,责任心强,有良好的融合度和沟通协调能力;
5、能适应出差(出差在成都周边和甘孜方向);
栏目概述
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