职位详情
薪资20~30k,14薪,双休
【岗位职责】
1、依据集团战略目标,配合上级优化集团及下属公司审计管理机制与流程体系,并推动实施落地;
2、开展内控评估工作,独立、客观地审查和评价各部门核心业务流程的内控设计与运行情况,及时发现控制短板,提出改进方案并跟进整改执行;
3、参与拟定集团年度审计规划,组织实施审计任务,对集团经营运作、财务数据等进行独立核查与评估,揭示管理薄弱环节和潜在风险,提供可操作的改进建议并督促落实;
4、运用大数据、人工智能等技术手段,持续构建和完善审计风险预警模型、数字化系统及智能化工具,提升风险识别与应对能力;
5、协助上级完成其他专项工作,落实交办的各项任务。
【任职资格】
1、审计或相关专业本科及以上学历,具备中级及以上专业技术资格(持有CPA、CIA证书者优先);
2、具有3年以上内部审计或监察岗位工作经验,精通内审专业知识,掌握访谈技巧、证据采集方法,熟练使用内审数据分析工具及相关软件;
3、具备良好的职业判断力,能够准确识别内部控制缺陷与管理问题,并有效推动整改,具备出色的洞察力与逻辑思维能力;
4、拥有较强的沟通协作能力,具备较强的风险意识与风险辨识能力;
5、富有创新意识和项目整体协调推进能力;
6、熟悉本行业相关的法律法规及监管规定。
【岗位职责】
1、依据集团战略目标,配合上级优化集团及下属公司审计管理机制与流程体系,并推动实施落地;
2、开展内控评估工作,独立、客观地审查和评价各部门核心业务流程的内控设计与运行情况,及时发现控制短板,提出改进方案并跟进整改执行;
3、参与拟定集团年度审计规划,组织实施审计任务,对集团经营运作、财务数据等进行独立核查与评估,揭示管理薄弱环节和潜在风险,提供可操作的改进建议并督促落实;
4、运用大数据、人工智能等技术手段,持续构建和完善审计风险预警模型、数字化系统及智能化工具,提升风险识别与应对能力;
5、协助上级完成其他专项工作,落实交办的各项任务。
【任职资格】
1、审计或相关专业本科及以上学历,具备中级及以上专业技术资格(持有CPA、CIA证书者优先);
2、具有3年以上内部审计或监察岗位工作经验,精通内审专业知识,掌握访谈技巧、证据采集方法,熟练使用内审数据分析工具及相关软件;
3、具备良好的职业判断力,能够准确识别内部控制缺陷与管理问题,并有效推动整改,具备出色的洞察力与逻辑思维能力;
4、拥有较强的沟通协作能力,具备较强的风险意识与风险辨识能力;
5、富有创新意识和项目整体协调推进能力;
6、熟悉本行业相关的法律法规及监管规定。
2026-02-25 08:06
IP属地:广东深圳
职位福利
本科及以上3-5年内部审计大数据AI

深圳市乐有家控股集团有限公司
· 5人以上


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