
内部审计专员
7千-1万/月
审计3-5年本科财务审计内部审计集团公司会计师事务所
一、岗位职责:
1、开展财务基础规范性审计及经营状况审计工作;
2、组织实施事业部及股份公司责任人年度经济责任目标考核;
3、配合人事与财务部门制定各事业部、股份公司负责人年度目标责任书;
4、执行集团交办的各类专项经济审计任务;
5、负责工程类款项的审核与审批,同步建立备查台账,并定期组织相关公示工作;
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
二、岗位要求:
1. 财务类专业全日制本科学历,具备5年以上相关工作经验。
2. 具备集团型企业或工程领域审计工作背景者优先。
3. 工作严谨细致,责任心强,具备良好的沟通协调能力。
三、我们能为你提供:
1. 薪资待遇优渥:具有市场竞争力的薪酬体系,涵盖基本工资+绩效奖金+全勤奖励+交通补贴+通讯补贴,确保付出与回报成正比。
2. 福利保障全面:完善的六险一金制度,免除你的后顾之忧。同时享有免费三餐及节日专属礼品,体现公司对员工的贴心关怀。
3. 独家激励机制:设有近60项创新类奖励政策,助力你在职业发展中持续突破,实现个人价值最大化。
4. 年轻活力团队:团队氛围积极向上,管理团队由行业资深人士领衔,为你提供专业指导与成长支持,携手共创辉煌未来。
5. 办公环境优美:在如城堡般的办公空间中工作,享受诗意般的办公体验。舒适环境不仅放松心情,更能激发工作效率与创造力。
6. 丰富培训资源:汇聚专家学者与知名教授授课,提供多元化学习平台,助你明确成长路径,持续提升专业能力。
7. 活动精彩纷呈:工作之余,精心组织多样文娱活动,让你融入轻松愉悦的工作氛围,感受别具一格的职业生活!
安全合规审查
1.5-3万/月
审计5-10年本科安全审计医药企业
一、安全合规审计职位概述
负责公司安全合规审计体系的规划、实施及周期性审查,确保数据处理各环节满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及GDPR、ISO 27001/27701、HIPAA、FDA等国内外法律法规与标准规范。依据部门部署,定期组织开展集团层面的数据安全风险评估、合规审计、监管协同、应急响应及员工宣导培训,推动业务与技术团队落实网络安全与数据保护措施,保障企业运营合法合规。
二、核心岗位职责
1、审计体系构建与完善:围绕医药出海战略及欧美目标市场合规需求,参照GDPR、HIPAA、FDA、EMA、NMPA等境内外监管要求及行业准则,建立覆盖医药全生命周期(研发、临床试验、生产、跨境物流、海外营销)的安全合规审计框架,制定审计制度、流程、标准及执行计划(年度、季度),并随法规变化与业务演进持续优化升级。
2、日常与专项审计执行:主导开展企业级常态化合规审计,重点聚焦数据安全(临床数据、患者隐私、研发机密)、医药合规(药品管理、营销行为、临床试验规范)、区域合规(属地法规遵循、跨境数据传输、本地运营合规)等关键领域;针对高风险场景(如境外合作方管理、跨国数据流转、药品海外注册申报)组织实施专项审计,设计审计方案,推进现场或远程审计,全面检验合规机制落地情况。
3、合规风险识别与评估:在审计过程中系统排查合规薄弱环节(如制度执行缺位、数据使用越界、海外运营违规等问题),深入剖析风险成因及其潜在影响,结合医药行业特点与国际监管趋势,编制风险评估报告,提出切实可行的风险应对策略和整改建议。
4、审计机制监督与改进:跟踪审计制度与流程的实际执行效果,发现体系运行中的短板与盲区;持续追踪国内外医药合规政策更新、海外监管动向及行业最佳实践,及时将新要求融入审计体系与工作计划,提升审计工作的专业水平与实战效能。
三、任职要求
(一)基本要求
1、本科及以上学历,专业包括计算机、信息安全、法学、医药卫生管理、生物医学工程等相关方向;
2、具备5-8年网络安全、数据保护或合规审计相关工作经验,有医药、互联网、金融等行业背景者优先;
3、熟悉《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、GDPR、HIPAA、FDA、ISO 27001/27701、等保2.0等相关法规与标准;
4、掌握数据分类分级、风险评估、合规审计、事件处置等核心方法论,能够独立主导合规项目实施;
5、具备较强的跨团队沟通协作能力、问题分析与解决能力,以及规范的文档输出能力,可有效推进合规措施落地执行。
(二)优先条件
1、具有网络与数据安全合规审计经历,或曾主导应对监管检查、第三方认证项目;
2、具备网络安全技术实践经验,了解数据加密、脱敏、使用控制及销毁流程;
3、具备良好的英文读写能力,能独立研读国际法规与标准文件,并撰写专业审计报告;
4、拥有咨询公司或审计机构从业背景;
5、曾在CRO/CDMO类医药出海领先企业工作;
6、可接受短期出差安排。
审计项目经理
9千-1.6万/月
审计3-5年大专CPA中级会计师高级会计师外部审计国内院校优先
具有三年以上外审经验,cpa优先。本所项目大部分为北京地区项目。
审计经理
6千-1万/月
审计1-3年大专
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营合规性审计,独立编制审计底稿与报告
2. 运用专业工具对财务数据进行采集、清洗、分析,识别异常波动与潜在风险
3. 按照审计准则执行现场核查、穿行测试及实质性程序,确保审计证据充分适当
4.与被审计单位高效沟通,协调问题整改,推动内控优化建议落地
5.参与审计项目计划制定与进度管理,按时保质完成分配的审计任务
任职要求:
1.财会、审计类相关专业,大专及以上学历
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,掌握主流审计流程与方法
3. 具备基础财务数据分析能力,熟练使用Excel及常用办公软件
4.责任心强,逻辑清晰,具备良好的职业判断力与书面表达能力
5. 具备良好沟通协调能力,能适应阶段性出差或现场审计工作
审计专员
6-8千/月
审计1年以下本科外部审计国内院校优先
1、 正规大学二类本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,其他专业有志从事事务所行业工作者亦可考虑;
2、 熟悉财务、会计、审计、税务等相关法律法规及政策;
3、 良好的团队合作精神及认真负责的工作态度,较强进取心和责任心;
4、 服从上级领导工作安排,高效完成工作任务;
5、有事务所实习经验者优先考虑;
6、年龄不大于24周岁,可接受毕业实习。
兼职审计
3-4千/月
审计5-10年高中内部审计
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的审计工作,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序合规、证据充分、结论准确
3. 协助完成内外部审计对接,配合监管部门检查及专项审计任务
4. 开展舞弊风险评估与反舞弊调查,维护企业资产安全与合规运营
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果落地与管理提升
任职要求:
1. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识
2. 具备良好的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力,能独立开展审计项目
3. 严谨细致、责任心强,具备较强的职业判断力和职业道德素养
4. 持有CPA、CIA或中级以上会计/审计职称者优先
5. 适应短期出差,能承受一定工作压力
高级审计经理
1.8-2.2万/月
审计5-10年本科外部审计财务审计合并报表
高级经理(月薪18000,年薪35万+)招聘需求:
1. 主导过中业或大型国有企业集团二级及以上业务单元的年度财务决算审计项目;
2. 具备金控类企业集团财务决算审计项目的组织与实施经验;
3. 对信息技术应用有浓厚兴趣,能够熟练操作久其软件;
4. 精通合并财务报表相关工作,具备在复杂股权架构下开展合并报表审计的能力;
5. 具备出色的人际交往技巧,可与内外部相关人员高效沟通协作;
6. 具备较强的团队管理与组织协调能力,能系统性规划并推动团队按时高质量完成任务。
(月薪18000,年薪35万+)
IT审计(信息化审计)工程师
9千-1.5万/月
审计3-5年大专安装工程信息化审计
岗位职责:
1、负责公司信息化建设项目中的程序管理、信息系统软件工程(含开发、设计、应用等)、信息系统软硬件工程(如系统集成)的实施,承担信息系统的运行维护、项目评审、信息化数据的分析处理及信息安全审计相关工作。
2、在执行审计项目过程中,开展审计调研,制定审计工作及实施方案,收集审计证据,编制审计工作底稿,撰写并出具审计报告,提出切实可行的改进建议与优化措施。
3、完成各类财务软件数据的转换与标准化处理,推进业务类数据的规范化整理,配合完成数据查询与分析支持工作。
4、负责各单位采集的数据库备份文件的恢复与导入数据库操作,确保数据完整可用。
5、熟练掌握并应用广联达算量软件与计价软件(必备技能)。
任职要求:
1、大专及以上学历,计算机、信息系统等相关专业背景;
2、熟悉信息化建设项目的全流程管理,掌握软件工程(包括软件计划、需求分析、设计、测试、维护及项目管理)和硬件工程(如信息系统集成)、信息系统安全等相关知识;
3、具备较强的分析判断能力、沟通表达能力及组织协调能力;
4、工作态度认真负责,细致严谨,责任心强,具备良好的团队协作意识;
5、有会计师事务所IT审计或信息化审计经验者优先,持有CISA、CIA、CPA、CISSP、计算机技术相关中高级职称,或具备软件工程造价师、系统架构师、信息系统集成项目管理专项技术证书、智能化系统工程师、网络应用工程师、智能化系统集成项目经理等专业资质者优先。
绿化月结
北京丰台小区招聘绿化工,要求年龄62岁以下,身体健康,品行端正,服从管理。
待遇:月工资3600元,管住不管吃,可以自己做饭。
工作时间:每天8小时,月休4天。
挖机/钩机司机1-4天1-2人
明天在石景山有挖掘机作业,需要操作60型号挖机的人员。
岗位职责:
1. 做好运转记录、台时油耗及故障交接记录。
2. 油污、废件按现场要求放置,不得随意丢弃。
3. 离开驾驶室时,不得将设备交给无证人员操作。
注册会计师
8千-1.5万/月
审计1-3年大专CPA内部审计外部审计
一、 岗位职责
1、能够独立承担中小型项目的审计工作;2、负责审计计划编制、重要底稿的编制等,出具审计报告;3、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;4、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持原则、遵守公司相关规章制度。
二、 任职资格
1、具有会计师事务所专职工作经验。注册会计师通过若干科目的优先;2、熟悉审计工作流程以及相关法规,具有良好的数据分析能力和沟通能力;3、能够熟练使用办公软件和审计软件;4、工作认真负责、积极主动,团队协作意识强;4、本科及以上学历优先。5接受出差
该岗位需要驻场泰州、苏州、宁波或是新疆
审计3-5年大专内部审计外部审计
现因业务发展需要,诚邀下列人员:一、注册会计师2名 二、审计助理2名 职位描述:1、负责各类企业报表及专项审计 2、负责行政机关、事业单位、社会团体经济责任审计、内部收支审计 任职资格:1、注册会计师:具备注册会计师执业资格证书 2、审计助理:财务相关专业、通过会计中级职称考试 3、年龄40周岁以下,从事会计师事务所工作经验5年以上可放宽至45周岁以下。
审计3-5年大专内部审计外部审计
现因业务发展需要,诚邀下列人员:一、注册会计师2名 二、审计助理2名 职位描述:1、负责各类企业报表及专项审计 2、负责行政机关、事业单位、社会团体经济责任审计、内部收支审计 任职资格:1、注册会计师:具备注册会计师执业资格证书 2、审计助理:财务相关专业、通过会计中级职称考试 3、年龄40周岁以下,从事会计师事务所工作经验5年以上可放宽至45周岁以下。
审计专员
3-5千/月
审计1-3年大专外部审计
岗位职责:
1、协助项目负责人拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2、独立或协助开展内部审计项目,编制审计工作底稿,跟踪审计发现问题的整改落实情况;
3、完成项目负责人安排的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、具有1-2年内部审计、会计师事务所或企业财务相关工作经验;
3、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,具备良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件,责任心强。
税务会计
6-7千/月
会计本科涉税事务所专业度高组织扁平,环境友好
我们是北京则行会计师事务所,是一家以税务业务为核心的会计师事务所,欢迎财税工作的小伙伴加入我们。
税务会计的基础工作内容,相信各位小伙伴已经非常熟悉:
1、负责“税务登记”、“纳税申报”及“发票”有关的工作。
2、负责“社保申报”有关的工作,包括:社保减员、社保补缴、社保开户。
3、负责“登记注册”有关的工作,包括:新企业注册、企业变更、企业注销、许可经营项目的相关审批等。
我们事务所的工作有2个特点:1是重视专业,没有杂活,专精于本职工作。职责明确,分工清楚。2是重视组织与沟通能力,每位同事都可以独立的联系客户,独立组织工作。非常有利于提升大家的专业能力和素养。
驻场会计
4-5千/月
会计大专
岗位职责:
1.负责日常账务处理,包括凭证录入、审核及账簿登记,确保会计核算准确及时
2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料归档,配合税务稽查与沟通
3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析与经营建议
4.协助完成银行对账、往来款项核对及固定资产台账维护
5. 参与财务制度执行与优化,支持内外部审计及财务检查工作
任职要求:
1.学历不限,财务、会计等相关专业优先,持有初级会计职称者优先
2. 有会计实操经验者优先,应届毕业生亦可培养,具备良好的学习能力与责任心
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件,尤其Excel函数应用
4.具备基本财税法规常识,工作细致严谨,具备较强的数据敏感性与保密意识
5. 沟通协调能力良好,能适应阶段性加班,认同企业价值观,稳定性强
会计
6-7千/月
会计1-3年大专应收应付核算会计
1、负责ERP系统回款凭证的录入,同步登记回款手工台账,确保系统数据与手工记录的账龄保持一致
2、依据客户销售数据及财务制度规定,办理发票开具并完成相关登记工作
3、定期分析所负责客户的应收账款情况,针对逾期未回款客户,及时与渠道沟通原因,并向部门主管汇报
4、每月初向总账提交所需报表,编制渠道人员任务完成情况及回款考核数据
5、每月初向客户提供对账单,并跟进业务员及时反馈确认结果
6、按期整理装订会计凭证、账簿、报表等资料,配合完成上级交办的其他临时工作任务
成本核算专员
1.2-1.5万/月
成本会计3-5年本科上市企业会计中级职称
岗位职责
1. 成本核算与控制
• 负责公司产品成本的归集、分配、核算及结转,保障成本数据的准确性和时效性;
• 审核材料、人工、制造费用的归集依据,跟踪车间在制品、半成品与产成品的流转情况;
2. 存货管理与盘点
• 负责原材料、在产品、产成品等存货的出入库单据审核及账务处理;
• 组织并参与季度、年度存货盘点,完成盘盈盘亏的账务调整,确保账实一致;
• 跟踪呆滞物料库存状况,定期编制呆滞料预警分析,配合推进库存结构优化;
• 及时准确维护存货计划价格、内部转移售价等相关系统价格信息;
3. 应付核算与对账
• 执行采购付款审核及相关账务处理,完成应付、预付款项的核销与对账;
• 清理长期未清项、异常余额及重复支付风险点,保证账目清晰准确;
4. 应付职工薪酬入账及管理
• 负责月度工资、奖金、社保、津贴、补贴等薪酬项目的账务录入,确保数据真实无误;
5. 完成上级安排的其他相关工作
任职要求
1、财务、会计等相关专业全日制本科及以上学历,持有CPA或中级会计职称者优先;
2、具备3-5年资金管理相关工作经验,须有制造业或生产型企业从业背景;
3、熟练操作财务软件(如用友、金蝶)及办公软件(重点掌握Excel数据透视表、常用函数等功能),能高效处理成本数据及报表输出;
4、具备良好的沟通表达、协调组织及应变能力;
5、工作认真细致、作风踏实、责任心强,具备优良的职业操守。
财务主管会计
6-8千/月
财务经理会计主管5-10年大专财务综合管理中级会计师电商互联网
主管会计(中级职称)
岗位职责:
1、负责公司日常会计核算工作,确保财务数据的准确性和及时性;
2、编制和审核财务报表,包括资产负债表、利润表及现金流量表;
3、管理税务申报流程,包括增值税、所得税及其他相关税费的申报;
4、监督成本控制流程,参与成本核算与分析,提出改进建议;
5、协调内外部审计,确保公司财务合规性和透明度。
任职要求:
1、财会相关专业专科及以上学历,具备三年以上总账会计经验
2、具备扎实的会计专业知识,熟悉会计准则和税法;
3、具有较强的财务分析能力,能够独立完成财务报表的编制与解读;
4、良好的沟通协调能力,能够高效处理内外部财务相关事务;
5、熟练使用办公软件PPT,EXCEL中的数据透视函数公式等:
6、具有团队管理经验,能够指导和提升团队成员的专业能力。
7、有经销存经验、大量数据加工处理能力、精通使用函数者,优先!!!
会计本科
岗位职责
1、负责全盘账务处理,做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
2、按时出具资产负债表、利润表、现金流量表及合并报表、对内对外的各类管理报表;
3、在税收政策下正确计算、申报、缴纳、管理公司各项税款,及时、准确完成公司内发票开具;
4、定期对公司资产的清查、核实、确保财产的准确性负责纳税申报、工商年报工作,为公司的经营决策提供合理化建议;
5、根据公司财负责公司年度企业所得税汇算清缴及税收优惠备案等工作;
6、收集、更新各项税收政策及政府优惠政策并形成专项报告,进行减免税、政府补助申请;
7、从事会计审计等相关工作经验,能够独立撰写分析或审计报告。
任职资格
1、全日制统招本科及以上,会计、财务管理等相关专业;
2、需持有初级会计职称,中级会计职称优先考虑;
3、须有8年及以上财务工作经验,能熟练处理预结算管理流程;
4、具有管理公司财务总账经验;
5、具备扎实的财务知识与娴熟的财务处理技能;
6、良好的沟通能力与团队协作精神,工作耐心细致,具有一定的抗压能力;
7、有高新企业财务工作经验优先。
财务分析专员
1-1.1万/月
财务分析/财务BP1-3年本科
·审计专业知识:熟练掌握审计准则、审计流程和方法。
·税务知识:了解基本的税法知识,能识别相关的税务风险。
·法律法规:熟悉《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律法规。
·软件工具:
·Office软件:精通Excel(数据透视表、VLOOKUP、函数等)、Word、PPT。
·审计软件:熟悉如ACL、IDEA等数据分析软件,或国内如鼎信诺、审计大师等。
·ERP系统:了解SAP、Oracle、用友、金蝶等主流ERP系统的操作和逻辑,能从中导出和分析数据。
·学历:本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。
·证书:
·核心证书:CPA(注册会计师)
·加分证书:CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会)等
海外高级审计经理(J11789)
2.3-3.5万/月
审计3-5年本科内部审计舞弊审计英语
岗位职责:
1、协助部门负责人规划海外审计工作安排,根据海外业务特性及风险状况,科学配置审计资源并推进工作进度。
2、编制审计监察报告,确保海外审计监察成果具备客观性、公正性、高效性与高质量。
3、从真实性、合法性、合规性及内控风险角度,对海外审计对象的经营情况与成果开展审计监察评估;对公司重大经营风险实施海外审计评价;依据审计流程,对重大工程项目、财务收支、内控制度执行、固定资产及资金管理使用、经济效益等方面,组织实施常规或专项海外审计监察工作;
4、针对审计过程中发现的问题,协同开展调查取证,配合查处违规违纪行为,并联动法务推进司法衔接处理。
5、负责海外工程内控管理、采购与招投标监督,组织并协同第三方专业机构开展工程成本等相关审计工作;对已完成审计事项提出的整改建议进行跟踪落实,监督整改措施的实际执行效果。
6、带领团队开展工作,指导主管及专员提升专业能力,协助完善公司海外审计与内控管理体系,推动团队建设与审计方法优化,提升整体审计效率与质量。
7、完成公司、部门及上级领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、具有海外留学经历,审计或财务会计相关专业本科及以上学历,通过ACCA考试、CIA考试两科以上,或取得ACFE资格者优先考虑。
2、具备4年以上国际四大会计师事务所工作经验,有独立带队执行海外审计项目的能力;曾主导或参与东南亚、美洲等地区大型工程、制造企业或上市公司专项审计工作的优先。
3、掌握海外财务、税务及法律相关知识,英语听说读写流利,能熟练使用英语开展审计作业及日常沟通。
4、具备严谨的逻辑思维、出色的分析判断、沟通协调、团队协作能力,以及较强的执行力、计划性、学习创新能力、适应能力和书面表达能力。
5、责任心强,职业操守良好,具备较强的自我驱动力和保密意识。
6、能够接受长期高频次海外出差或外派安排,有海外工作或生活经历者优先。
栏目概述
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