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工作职责
1. 负责开展公司财务、生产运营及内部控制等领域的日常审计与专项审查任务,独立制定审计规划与实施方案。
2. 深入业务环节,识别关键风险区域,编制审计结论报告,并督导问题整改有效执行。
3. 参与企业内控体系的建设与持续优化,提供切实可行的风险管控建议。
4. 持续跟进审计发现事项的整改进展,确保审计成果切实转化为管理提升的实际成效。

任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业背景,具备CPA、CIA等专业资格者优先考虑。
2. 具有3年以上内部审计从业经历,有制造业或冶金行业审计实践者优先。
3. 熟知国家财经法律法规、审计准则及相关内控规范,熟练运用各类审计方法与工具。
4. 具备良好的逻辑思维与问题处理能力,能够独立推进跨部门审计项目实施。
2026-05-21 15:59
IP属地:广东云浮

职位福利

本科3-5年内部审计专项审计CPACIA国际注册内部审计师制造业审计经验内部控制体系优化跨部门审计工作
企业发布信息图
广东金晟兰冶金科技有限公司
不需要融资 · 1000-9999人
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