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岗位职责:
1,配合财务团队按月执行二级稽核相关工作;
2,依据总分公司稽核人员调整情况,设置稽核日报表系统访问权限;
3,整理各分公司稽核结果,组织实施风险测试自查等任务;
4,稽核管理事务涵盖但不限于:依照稽核管理制度规定,归集每月稽核所需材料,推进总部八大领域的稽核实施,汇总发现的稽核问题,将稽核结果录入SCM稽核日报表,并对相关资料进行集中归档处理;
5,根据总分公司稽核人员配置变动,及时调整稽核日报表系统的使用权限;
6,每月汇总各分公司稽核执行情况,开展风险测试自查、财务基础工作自查及关键岗位风险评估工作。

任职需求:
1、须具备本科及以上学历,有1年以上内控、风险审核或财务审核相关工作经验;
2、具备良好的学习能力,能快速完成知识积累并落实到实际工作中;
3、性格开朗,擅长沟通,工作态度积极主动,细致严谨,责任感强,拥有较强的表达与协调能力;
4、能熟练操作OFFICE等常用办公软件,有SAP系统使用经验者优先考虑。
2025-12-26 11:41
IP属地:北京

职位福利

本科1-3年风控经验合规稽查内控内审
企业发布信息图
华财会计集团股份有限公司
500-999人
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