职位详情
岗位职责:
依据部门规划执行公司内部各类审计任务,完整记录并归纳审计过程中的发现,向主管领导提交审计结果及改进建议,并根据领导批示持续跟进审计建议的实施情况。具体工作涵盖但不限于以下方面:
1、独立组织实施各类专项审计工作,包括集团及下属子公司的财务、运营、合规等审计内容,识别企业运营中可能存在的风险与问题,提出切实可行的优化建议。
2、开展事前价格审核,如固定资产、软件系统、员工福利用品等采购类项目的预算价格审查,以及资产处置环节的价格合理性审计。
3、负责审计成果的整理与汇报,独立编制审计报告,并对发现问题的整改进展进行追踪落实。
4、配合部门负责人完成其他相关事务,高效、严谨地执行上级交办的各项任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业背景,具备3年以上审计岗位实际工作经验。
2、有制造业从业经历或参与过海外子公司审计项目者优先;熟悉企业内审流程及相关管控机制。
3、工作态度端正,细致踏实,具备较强的执行力与责任感,善于团队协作与跨部门沟通。
4、英语口语表达流利,掌握德语者在同等条件下优先录用。
依据部门规划执行公司内部各类审计任务,完整记录并归纳审计过程中的发现,向主管领导提交审计结果及改进建议,并根据领导批示持续跟进审计建议的实施情况。具体工作涵盖但不限于以下方面:
1、独立组织实施各类专项审计工作,包括集团及下属子公司的财务、运营、合规等审计内容,识别企业运营中可能存在的风险与问题,提出切实可行的优化建议。
2、开展事前价格审核,如固定资产、软件系统、员工福利用品等采购类项目的预算价格审查,以及资产处置环节的价格合理性审计。
3、负责审计成果的整理与汇报,独立编制审计报告,并对发现问题的整改进展进行追踪落实。
4、配合部门负责人完成其他相关事务,高效、严谨地执行上级交办的各项任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业背景,具备3年以上审计岗位实际工作经验。
2、有制造业从业经历或参与过海外子公司审计项目者优先;熟悉企业内审流程及相关管控机制。
3、工作态度端正,细致踏实,具备较强的执行力与责任感,善于团队协作与跨部门沟通。
4、英语口语表达流利,掌握德语者在同等条件下优先录用。
2026-05-16 08:18
IP属地:浙江宁波
职位福利
本科3-5年内部审计

赛尔富电子有限公司
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