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岗位职责:
1、依据年度审计规划,对下属子公司执行内部审计工作,拟定审计计划、开展审计流程、编制审计底稿、出具沟通函件及审计报告,并按规定及时汇报项目进度与成果。
2、针对审计过程中发现的问题提出改进建议,与相关职能部门进行沟通协调,持续跟踪整改落实情况并开展验证,推动问题闭环管理。
3、参与规章制度的审查及业务流程优化研讨,积极提供有助于提升管理效能的支持服务。
4、面向公司业务团队组织开展内部控制基础知识培训,增强员工整体风险防控意识与合规理念。

任职要求:
1、学历与专业:会计、审计相关专业全日制本科及以上学历。
2、执业资格:具备审计或会计初级以上职称,通过CPA、CIA等职业资格考试者优先考虑。
3、工作经验:
应往届毕业生:需具有审计或会计相关岗位实习经验。
社会人员:年龄不超过35岁,具备3年以上审计或会计实务经验,有会计师事务所或制造业企业从业背景者优先。
1、掌握审计规范、内控体系框架及企业风险管理基本理论。
2、具备较强的数据处理能力、逻辑分析思维和实际问题解决能力,拥有良好的跨文化沟通意识、团队合作精神及独立作业能力。
3、能够适应长期海外外派安排,具备较强的环境适应力和抗压素质。
4、遵守职业操守,坚持原则,具有高度的责任感和保密意识。
2024-03-19 11:46
IP属地:陕西西安

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本科经验不限内部审计涉外审计上市企业集团公司初级审计师CPAACCA上市审计
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尧柏特种水泥集团有限公司
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