职位详情
岗位职责:
1. 负责上市公司内部控制体系的搭建、健全及持续改进,确保满足相关监管法规要求
2. 组织实施内控风险评估工作,识别核心风险环节并制定相应的管控策略
3. 监督内控流程的实际执行,定期推进内控自评与专项检查
4. 协同内外部审计开展工作,督促问题整改及闭环管理
任职要求:
1. 具备5年以上内控或审计领域工作经验,有上市公司或大型企业背景者优先
2. 熟悉上市公司内控标准及审计程序,具备较强的风险判断能力
3. 持有CPA、CIA等相关专业资质者优先考虑
4. 具备出色的沟通协作能力及团队管理经验
1. 负责上市公司内部控制体系的搭建、健全及持续改进,确保满足相关监管法规要求
2. 组织实施内控风险评估工作,识别核心风险环节并制定相应的管控策略
3. 监督内控流程的实际执行,定期推进内控自评与专项检查
4. 协同内外部审计开展工作,督促问题整改及闭环管理
任职要求:
1. 具备5年以上内控或审计领域工作经验,有上市公司或大型企业背景者优先
2. 熟悉上市公司内控标准及审计程序,具备较强的风险判断能力
3. 持有CPA、CIA等相关专业资质者优先考虑
4. 具备出色的沟通协作能力及团队管理经验
2026-05-15 14:35
IP属地:山东泰安
职位福利
本科5-10年内部审计

山东唯可鲜食品科技有限公司
500-999人


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