职位详情
岗位概述
负责构建并实施财务合规风控体系,推进风险识别、监测、检查与整改工作,确保财务核算、资金税务、合同结算、费用报销等全流程符合法律法规要求,有效防范舞弊及经营风险,助力公司稳定发展。
岗位职责
合规体系与制度建设
制定财务合规、内部控制、风险管理相关制度、流程及操作规范,对接会计准则、税法规定、监管政策与公司治理要求。
梳理财务关键风险环节,建立风险清单、控制矩阵与预警机制,优化授权、审批与复核流程。
风险监控与日常核查
对收入、成本、费用、资金、税务、合同、采购付款、存货资产等开展定期合规审查。
跟踪异常交易、大额支付、关联交易、税务申报及发票管理情况,及时发现风险并发布预警提示。
专项风控与问题整改
主导财务舞弊调查、内控缺陷整改、税务自查、反洗钱及反商业贿赂等专项任务。
监督整改措施执行进度,评估整改成效,实现闭环管理,并定期向上级反馈风险动态。
审计与监管对接
协同内外部审计、税务稽查及监管机构检查,提供所需资料,回应问询,落实整改意见。
编制风控报告、合规记录、风险分析报表,为管理层决策提供支持。
培训与宣导
组织财务合规、风控流程、发票管理、税务处理、费用报销等内容的培训,增强员工合规意识。
响应业务部门合规咨询,推动合规理念在组织内落地执行。
其他工作
完成上级安排的其他财务合规与风险管控相关事项。
任职要求
学历专业
本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法律等相关专业背景。
工作经验
1-3年财务、内部审计、风险控制、税务等相关岗位工作经验。
专业能力
熟练掌握企业会计准则、税法法规、内控规范及财务合规管理要求;
熟悉财务全链条流程,包括资金管理、税务操作、合同结算、费用报销及ERP系统应用;
具备较强的风险识别、数据解读、问题排查与整改推动力;
持有CPA、CIA、中级会计师、税务师等资格者优先考虑。
软素质
工作细致严谨,坚持原则,沟通协调能力强,能高效应对压力并推动跨部门协作。
负责构建并实施财务合规风控体系,推进风险识别、监测、检查与整改工作,确保财务核算、资金税务、合同结算、费用报销等全流程符合法律法规要求,有效防范舞弊及经营风险,助力公司稳定发展。
岗位职责
合规体系与制度建设
制定财务合规、内部控制、风险管理相关制度、流程及操作规范,对接会计准则、税法规定、监管政策与公司治理要求。
梳理财务关键风险环节,建立风险清单、控制矩阵与预警机制,优化授权、审批与复核流程。
风险监控与日常核查
对收入、成本、费用、资金、税务、合同、采购付款、存货资产等开展定期合规审查。
跟踪异常交易、大额支付、关联交易、税务申报及发票管理情况,及时发现风险并发布预警提示。
专项风控与问题整改
主导财务舞弊调查、内控缺陷整改、税务自查、反洗钱及反商业贿赂等专项任务。
监督整改措施执行进度,评估整改成效,实现闭环管理,并定期向上级反馈风险动态。
审计与监管对接
协同内外部审计、税务稽查及监管机构检查,提供所需资料,回应问询,落实整改意见。
编制风控报告、合规记录、风险分析报表,为管理层决策提供支持。
培训与宣导
组织财务合规、风控流程、发票管理、税务处理、费用报销等内容的培训,增强员工合规意识。
响应业务部门合规咨询,推动合规理念在组织内落地执行。
其他工作
完成上级安排的其他财务合规与风险管控相关事项。
任职要求
学历专业
本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法律等相关专业背景。
工作经验
1-3年财务、内部审计、风险控制、税务等相关岗位工作经验。
专业能力
熟练掌握企业会计准则、税法法规、内控规范及财务合规管理要求;
熟悉财务全链条流程,包括资金管理、税务操作、合同结算、费用报销及ERP系统应用;
具备较强的风险识别、数据解读、问题排查与整改推动力;
持有CPA、CIA、中级会计师、税务师等资格者优先考虑。
软素质
工作细致严谨,坚持原则,沟通协调能力强,能高效应对压力并推动跨部门协作。
2025-08-25 14:00
IP属地:江苏苏州
职位福利
本科1-3年风控体系制定财务风控风控合规内部风控

上海鼎严船舶设备有限公司
未融资 · 20-99人

工作地址

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