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岗位概述
负责构建并实施财务合规与风险控制体系,推进风险识别、监测、检查及整改工作,确保财务核算、资金税务、合同结算、费用报销等各环节合法合规,有效防范舞弊与经营风险,助力公司稳定发展。

岗位职责
合规体系与制度建设
制定财务合规、内部控制与风险管理相关的制度、流程及操作规范,对接会计准则、税收法规、监管规定及公司治理要求。
梳理财务关键风险环节,建立风险清单、控制矩阵和预警指标体系,优化授权、审批与复核机制。

风险监控与日常核查
对收入、成本、费用、资金、税务、合同、采购付款、存货资产等开展定期合规审查。
跟踪异常交易、大额支付、关联交易、税务申报及发票管理情况,及时发现风险并发布预警提示。

专项风控与问题整改
主导财务舞弊调查、内控缺陷整改、税务自查、反洗钱及反商业贿赂等专项任务。
监督整改措施执行进度,评估整改成效,实现闭环管理,并定期向管理层汇报风险动态。

审计与监管配合
协助内外部审计、税务稽查及监管机构检查,提供所需资料,回应问询,落实整改意见。
编制风控报告、合规记录及风险分析报表,为管理决策提供支持。

培训与宣导
组织财务合规、风控流程、发票税务、费用报销等内容的培训,提升员工合规意识。
解答业务部门合规疑问,推动合规理念在组织内的贯彻执行。

其他工作
完成上级交办的其他财务合规与风险管理相关事项。

任职要求
学历专业
本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、法律等相关专业背景。

工作经验
1-3年财务、内部审计、风险控制、税务等相关岗位工作经验。

专业能力
熟练掌握企业会计准则、税法法规、内控规范及财务合规管理要求;
熟悉财务全流程运作,包括资金管理、税务处理、合同结算、费用报销及ERP系统应用;
具备较强的风险识别、数据分析、问题排查与整改推动力;
持有CPA、CIA、中级会计师、税务师等资格证书者优先考虑。

软性素质
工作严谨细致,坚持原则,沟通协调能力强,能高效应对压力并推动跨部门协作。
2025-08-25 14:00
IP属地:上海

职位福利

本科1-3年风控体系制定财务风控风控合规内部风控
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上海鼎严船舶设备有限公司
未融资 · 20-99人
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