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岗位职责:
协助拟定并落实公司内部审计规划,覆盖财务、运营、合规等各类审计任务,确保审计实施符合企业规范及相关法律法规。
负责审计项目的现场开展工作,包括单据审查、信息比对、人员访谈、业务流程分析等,完整获取审计证据,编制相应的审计工作底稿。
对审计过程中发现的问题进行深入分析,识别潜在风险环节,提出合理化改进建议,撰写审计报告,并持续跟进整改措施的执行,实现闭环管控。
参与海外审计项目实施,涵盖境外子公司及分支机构的审计任务,独立与海外相关人员沟通协作,保障海外审计工作有序开展。
协助优化公司内部审计制度、操作流程及管理机制,参与内部控制测试,助力提升整体内控有效性。
系统整理审计文档资料,建立并维护审计档案体系,配合外部审计团队开展工作,提供必要的审计协助支持。
完成领导交办的其他与审计相关的事务性工作。

任职资格:
24-26届相关专业应届毕业生,具备相关实习或项目经验者优先考虑
2026-04-28 14:41
IP属地:浙江嘉兴

职位福利

本科1-3年内部审计制造业
企业发布信息图
万凯新材料股份有限公司
500-999人
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