职位详情
1. 参与拟定并落实年度审计规划,组织实施财务、运营及合规方面的审计工作。
2. 审查公司内部控制系统运行情况,发现潜在风险点,提出优化建议并跟进整改进展。
3. 针对核心业务环节(如采购、销售、资金管理等)实施周期性或专项审计检查。
4. 协助外部审计机构开展工作,及时提供相关材料并做好对接协调。
5. 组织开展内控知识培训与宣传,增强员工风险管理意识。
6. 落实领导安排的其他内部控制相关工作事项。
2. 审查公司内部控制系统运行情况,发现潜在风险点,提出优化建议并跟进整改进展。
3. 针对核心业务环节(如采购、销售、资金管理等)实施周期性或专项审计检查。
4. 协助外部审计机构开展工作,及时提供相关材料并做好对接协调。
5. 组织开展内控知识培训与宣传,增强员工风险管理意识。
6. 落实领导安排的其他内部控制相关工作事项。
2026-05-09 11:34
IP属地:北京
职位福利
本科1-3年内部审计

亚宝药业集团股份有限公司
已上市 · 1000-9999人

工作地址

鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为,请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >

附近适合您的职位
高级合伙人
1.5-2.5万元/月
审计10年以上本科CPA注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司四大其他行业制造业大数据房地产/建筑生活服务
北京 朝阳区
项目经理
1-1.1万元/月
审计10年以上本科CPA注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司四大外企集团公司留学生优先国内院校优先互联网制造业房地产/建筑生活服务金融
北京 朝阳区 大望路










