职位详情
岗位职责:
1、内控体系建设与维护:负责公司内部控制体系的日常运作,梳理各项业务流程,识别关键风险环节,持续优化内控管理制度及相关操作指引;
2、风险监控与审计执行:独立或协同开展专项内控审计或自查任务,对财务、采购、销售等核心业务流程进行合规性验证与结果复核,编制审计工作底稿及风险评估报告;
3、合规管理与整改追踪:跟踪公司运营中的合规状况,针对发现的内控薄弱环节提出改进建议,并监督整改措施落地执行,推动形成闭环管控机制;
4、业务支持与赋能:深入业务前端,参与重大项目的评审及合同审核,从风险防范角度提供专业意见,助力业务部门提升流程效率并强化风控能力。
任职资格:
1、本科及以上学历,法律、审计、财会、经济管理等相关专业背景;
2、具备1-2年企业内部审计、内部控制、风险管理相关工作经验,或在会计师事务所(审计/咨询条线)或法律领域有从业经历;
3、能独立完成业务流程检查和结果核实,撰写审计底稿、内控评价材料及风险预警文件;
4、熟练操作办公软件,具备良好的数据分析能力,能够通过数据洞察识别异常业务情况;
5、坚持原则,沟通协调能力强,具备较强的推动力与学习适应能力。
1、内控体系建设与维护:负责公司内部控制体系的日常运作,梳理各项业务流程,识别关键风险环节,持续优化内控管理制度及相关操作指引;
2、风险监控与审计执行:独立或协同开展专项内控审计或自查任务,对财务、采购、销售等核心业务流程进行合规性验证与结果复核,编制审计工作底稿及风险评估报告;
3、合规管理与整改追踪:跟踪公司运营中的合规状况,针对发现的内控薄弱环节提出改进建议,并监督整改措施落地执行,推动形成闭环管控机制;
4、业务支持与赋能:深入业务前端,参与重大项目的评审及合同审核,从风险防范角度提供专业意见,助力业务部门提升流程效率并强化风控能力。
任职资格:
1、本科及以上学历,法律、审计、财会、经济管理等相关专业背景;
2、具备1-2年企业内部审计、内部控制、风险管理相关工作经验,或在会计师事务所(审计/咨询条线)或法律领域有从业经历;
3、能独立完成业务流程检查和结果核实,撰写审计底稿、内控评价材料及风险预警文件;
4、熟练操作办公软件,具备良好的数据分析能力,能够通过数据洞察识别异常业务情况;
5、坚持原则,沟通协调能力强,具备较强的推动力与学习适应能力。
2025-09-01 14:29
IP属地:四川成都
职位福利
本科1-3年财务风控风控合规内部风控风控稽核数据风控

成都极客未来教育科技有限公司
不需要融资 · 1000-9999人

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