职位详情
岗位职责:
◊ 参与企事业单位专项审计工作,核查业务流程的合规性,识别潜在风险并收集审计证据,提出相应的整改意见。
◊ 对企业内部控制体系进行评估,发现关键薄弱点,协助完善和优化内控机制。
◊ 执行经济责任审计任务,对管理人员履职情况进行评价,并编制审计报告。
◊ 在年报期间参与非上市企业的年度审计,审核财务报表内容,确保其真实性和准确性。
◊ 与相关职能部门对接沟通,及时获取审计资料,推动审计发现问题的整改落地。
任职要求:
◊ 财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
◊ 具备2年以上审计从业经历,其中至少1年从事过中国移动相关专项审计、内控审计或经济责任审计工作;
◊ 掌握扎实的会计理论基础,熟悉会计准则及审计作业流程;
◊ 通过CPA部分科目者优先考虑;
◊ 具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,工作态度严谨细致;
◊ 能够适应较高强度的工作压力。
备注:职级将结合候选人专业背景在面试后确定。
◊ 参与企事业单位专项审计工作,核查业务流程的合规性,识别潜在风险并收集审计证据,提出相应的整改意见。
◊ 对企业内部控制体系进行评估,发现关键薄弱点,协助完善和优化内控机制。
◊ 执行经济责任审计任务,对管理人员履职情况进行评价,并编制审计报告。
◊ 在年报期间参与非上市企业的年度审计,审核财务报表内容,确保其真实性和准确性。
◊ 与相关职能部门对接沟通,及时获取审计资料,推动审计发现问题的整改落地。
任职要求:
◊ 财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
◊ 具备2年以上审计从业经历,其中至少1年从事过中国移动相关专项审计、内控审计或经济责任审计工作;
◊ 掌握扎实的会计理论基础,熟悉会计准则及审计作业流程;
◊ 通过CPA部分科目者优先考虑;
◊ 具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,工作态度严谨细致;
◊ 能够适应较高强度的工作压力。
备注:职级将结合候选人专业背景在面试后确定。
2025-12-06 12:14
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科1-3年CPA财务审计专项审计会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
不需要融资 · 1000-9999人


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