职位详情
岗位职责:
1、负责集团范围内财务审计及相关内控体系的执行与优化。
2、协助完善公司内部审计制度与内部控制流程的建设与实施。
3、评估集团及下属单位财务管理运行状况与制度落实情况,提出切实可行的风险管控意见。
4、参与经营类专项审计工作,聚焦制造业成本管理、报价审核、库存管控、成本核算及差异分摊等关键环节开展深入审计。
5、持续维护标准化审计工作底稿,搭建风险分析模型,识别管理改进机会点。
6、实施问题清单闭环管理,跟进整改进展,编制风险预警材料,配合法务团队开展联合检查,并对接外部审计机构协作事宜。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,具备5年以上大型企业财务内审工作经验。
2、掌握国家财经法规及会计、税务相关政策规定。
3、了解锂离子电池制造行业运营流程,具有风控实践经历,精通制造成本核算,具备BOM层级成本分析能力。
4、持有中级审计师或会计师职称,熟练操作SAP FICO模块,具备跨功能模块数据联动分析能力,熟悉Excel高级数据分析及SQL基础数据提取。拥有CPA或CIA资质者优先考虑,具备一定英语沟通能力者优先。
1、负责集团范围内财务审计及相关内控体系的执行与优化。
2、协助完善公司内部审计制度与内部控制流程的建设与实施。
3、评估集团及下属单位财务管理运行状况与制度落实情况,提出切实可行的风险管控意见。
4、参与经营类专项审计工作,聚焦制造业成本管理、报价审核、库存管控、成本核算及差异分摊等关键环节开展深入审计。
5、持续维护标准化审计工作底稿,搭建风险分析模型,识别管理改进机会点。
6、实施问题清单闭环管理,跟进整改进展,编制风险预警材料,配合法务团队开展联合检查,并对接外部审计机构协作事宜。
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4、持有中级审计师或会计师职称,熟练操作SAP FICO模块,具备跨功能模块数据联动分析能力,熟悉Excel高级数据分析及SQL基础数据提取。拥有CPA或CIA资质者优先考虑,具备一定英语沟通能力者优先。
2024-01-05 18:08
IP属地:广东珠海
职位福利
本科5-10年内部审计上市企业

珠海冠宇电池股份有限公司
10000人以上


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