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岗位职责:
1、内控体系建设与维护:负责公司内部控制体系的日常运作,梳理各项业务流程,识别关键风险环节,持续优化内控管理制度及相关操作指引;
2、风险监控与审计执行:独立或协同开展专项内控审计或自查任务,对财务、采购、销售等核心业务流程进行合规性验证与结果复核,编制审计报告或风险评估结论;
3、合规管理与整改追踪:跟踪公司运营中的合规状况,针对发现的内控薄弱环节提出改进意见,并督促整改措施落地执行,形成闭环管控机制;
4、业务支持与赋能:深入业务前端,参与重大项目的评审及合同审核,从风险防范角度提供专业支持,协助业务团队提升流程效率,实现风控与效能的协调统一。

任职资格:
1、本科及以上学历,法律、审计、财会、经济管理等相关专业背景;
2、具备1-2年企业内部审计、内控管理、风险管理岗位经验,或在会计师事务所(审计/咨询条线)或法律领域有相关工作经历;
3、能独立完成业务流程核查与结果验证,撰写审计工作底稿、内控评价材料及风险预警文件;
4、熟练操作常用办公软件,具有良好的数据分析能力,能够通过数据识别潜在业务异常;
5、具备较强的职业操守、沟通协调能力及推动执行力,学习适应能力强。
2025-09-01 14:29
IP属地:四川成都

职位福利

本科1-3年审计风控
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