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账务处理与核算
审核各类原始单据(如发票、报销凭证、合同等)的真实性、合规性及完整性,对不符合规定的票据予以退回;
根据《企业会计准则》或行业相关规范,准确编制记账凭证,正确使用会计科目并确认借贷方向,确保账目与凭证一致;
登记总分类账、明细分类账及相关辅助账簿,定期开展账账核对、账实核对(包括现金盘点、存货清查),在月末完成折旧计提、费用摊销、损益结转等结账操作;
熟练运用财务软件(如用友、金蝶等)进行日常账务操作,掌握Excel高级函数实现数据整理与校验。

财务报告编制与报送
按月/季/年度编制三大主表(资产负债表、利润表、现金流量表)及其附注,保证报表数据真实准确、勾稽关系明确;
出具内部管理类报表(如部门费用汇总表、利润中心分析报告),为管理层提供有效的经营决策支持;
按规定向税务、银行及监管机构提交财务报表,积极配合年度审计工作,及时提供所需财务文档资料。

税务管理与合规
准确核算增值税、企业所得税、个人所得税等各项税费,按时完成申报及缴款,防范迟报、错报风险;
负责发票全流程管理(领用、开具、认证、归档),建立发票登记台账,妥善处理红字冲销、作废等异常情况,控制发票使用风险;
关注税收政策动态,研究适用的税收优惠政策(如研发费用加计扣除、小微企业减免),协助实施合法节税方案,合理降低企业税负;
配合税务检查工作,准备税务备案材料、申报底稿等相关文件,协助应对税务争议事项。

资金与往来管控
核对银行日记账与银行对账单,编制银行余额调节表,清理未达账项,确保银行存款账实相符;
核算应收应付、预收预付款项,定期与客户及供应商进行往来对账,跟进逾期款项回收,并依据制度计提坏账准备;
跟踪企业现金流变动情况,协助拟定资金使用计划,优化付款优先级,保障资金链稳定运行。

档案管理与内控执行
依照《会计档案管理办法》,将会计凭证、账簿、报表、税务资料等按月装订归档,保管期限符合规定要求(如凭证保存30年,报表永久存档);
落实企业财务内控流程,参与差旅报销、采购付款等关键环节审核,防范财务舞弊行为;
严格管理财务印鉴、票据(如支票、汇票),规范领用、交接和注销手续。
2026-06-08 08:08
IP属地:湖北宜昌

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