职位详情
工作内容:
1. 组织并指导团队推进各项审计任务的实施;
2. 对内部控制系统的运行效果进行审查与评价;
3. 发现业务中的潜在风险点,并提供可行性优化方案;
4. 配合外部审计机构开展相关协作工作;
5. 保障审计成果的真实、完整及按时交付。
岗位要求:
1. 具备本科及以上学历,主修会计、财务或相近专业;
2. 拥有5至8年审计或相关职能领域从业经历;
3. 精通国内外审计规范及相关法律法规;
4. 具备较强的团队领导力与项目统筹协调能力;
5. 具有强烈的责任意识和良好的职业道德素养。
1. 组织并指导团队推进各项审计任务的实施;
2. 对内部控制系统的运行效果进行审查与评价;
3. 发现业务中的潜在风险点,并提供可行性优化方案;
4. 配合外部审计机构开展相关协作工作;
5. 保障审计成果的真实、完整及按时交付。
岗位要求:
1. 具备本科及以上学历,主修会计、财务或相近专业;
2. 拥有5至8年审计或相关职能领域从业经历;
3. 精通国内外审计规范及相关法律法规;
4. 具备较强的团队领导力与项目统筹协调能力;
5. 具有强烈的责任意识和良好的职业道德素养。
2025-10-21 10:23
IP属地:江苏南京
职位福利
本科5-10年内部审计外部审计内控审计风险管理团队管理

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
未融资 · 1000-9999人


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