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1. 审计体系与规划:协助完善集团内部审计制度、流程及作业规范,参与拟定年度审计方案,确保审计范围涵盖研发、生产、销售全链条业务环节。
2. 运营及专项审计
(1)生产制造审计:结合研产销一体化运营特点,开展生产成本、库存管理、采购流程、物流仓储等领域的专项审查,发现资源浪费与内控薄弱环节。
(2)销售与市场审计:核查销售政策执行情况、经销商应收款项、市场投入费用(广告、促销)的真实性与合规性,防范舞弊行为发生。
(3)财务与合规审计:执行财务收支审计、经济责任审计,保障财务信息真实准确,业务操作符合国家法律法规及公司内部规定。
(4)其他各类运营管理工作审计
3. 内控与风险管理
(1)评估集团及下属企业内部控制体系运行有效性,针对研发、生产、销售等核心流程实施风险识别、控制测试及整改推动。
(2)参与新业务模式或流程上线前的风险评估工作,提出内部控制优化建议。
4. 审计报告与问题整改
(1)编制高质量审计报告,向管理层披露审计结果、风险级别及改进措施建议。
(2)建立审计发现问题整改清单,持续追踪整改进展,落实闭环管理机制,必要时组织实施后续审计验证。
5. 团队协作与沟通
(1)指导团队成员或协助培养审计人员(如涉及带教职责)。
(2)与被审计单位保持有效沟通,推动问题解决,并配合应对第三方审计及监管机构检查

任职要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景。
2、具备5年以上内部审计或会计师事务所工作经验,其中至少2年在制造业或快消品行业从事审计工作;有大型集团企业或研产销一体化企业从业经历者优先考虑。
3、专业资质:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)或中级审计职称者优先。
4、技能要求:熟悉企业内控规范与内部审计准则,了解研产销型企业运作模式,熟练操作ERP系统,具备较强的数据分析能力。
5、坚持职业操守,具备良好的保密意识与原则性;拥有较强的逻辑思维、沟通协调能力及抗压能力,能接受短期出差安排
2026-03-11 16:47
IP属地:广东珠海

职位福利

本科5-10年内部审计财务审计税务审计内控审计
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威莱(广州)日用品有限公司
未融资 · 1000-9999人
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