职位详情
职位描述:
1. 内部审计实施与内控管理
负责集团及下属企业财务预算、收支、资产、资金、经营成果、投资分配等经济行为的合规性与真实性审查监督;
组织实施经济责任审计、重大合同/招投标事项审计、重点工程项目全过程跟踪审计以及各类专项审计工作;
开展内部控制体系审计,评估制度设计的完整性与执行的有效性,发现并反馈内控薄弱环节,促进机制优化提升。
2. 审计监督检查与调查
受理员工有关违规违纪问题的来信来访及举报信息,对履职表现、廉洁自律、合规执行等情况进行监督核查;
针对失职失责、侵害公司权益的行为组织调查,指导并推动相关单位落实审计整改措施;
对涉嫌违反规定的行为开展独立内部调查,形成调查结论并跟进后续处理进展。
3. 监事会工作支持
协助拟定监事会年度工作计划、检查方案、报告及其他相关文书材料;
配合组织监事会会议,完成会务安排、会议记录、纪要整理及资料归档工作;
跟进监事会各项决议执行情况,协助推进履职评价工作,保障日常沟通协调顺畅运行。
职位要求:
1、基础条件:
年龄:28-32 岁优先
性别:不限
身体条件:身体健康,无色盲,能适应短期 / 长期出差
2、学历与专业:
学历:本科及以上学历
专业:财务、会计、经济、审计等相关专业
3、资格证书:
持有中级审计师、中级会计师者优先(最低要求具备初级审计师或初级会计师资格)
4、工作经验:
5 年以上财务管理、企业管理或审计管理岗位经历(至少需具备3年以上相关领域工作经验)
5、专业知识与能力:
熟练掌握财务、会计、审计专业理论,了解国家及地方相关政策法规和企业管理规范;
熟悉行业发展趋势,具备现代企业管理知识与实务方法;
能够独立承担内部审计任务,深入理解公司主营业务流程,具备跨部门协作能力,为审计职能提供有力支撑;
熟练使用办公软件(Word、Excel 等),可高效完成审计底稿编制、报告撰写等工作;
具备良好的沟通协调能力和团队合作意识,执行力强。
1. 内部审计实施与内控管理
负责集团及下属企业财务预算、收支、资产、资金、经营成果、投资分配等经济行为的合规性与真实性审查监督;
组织实施经济责任审计、重大合同/招投标事项审计、重点工程项目全过程跟踪审计以及各类专项审计工作;
开展内部控制体系审计,评估制度设计的完整性与执行的有效性,发现并反馈内控薄弱环节,促进机制优化提升。
2. 审计监督检查与调查
受理员工有关违规违纪问题的来信来访及举报信息,对履职表现、廉洁自律、合规执行等情况进行监督核查;
针对失职失责、侵害公司权益的行为组织调查,指导并推动相关单位落实审计整改措施;
对涉嫌违反规定的行为开展独立内部调查,形成调查结论并跟进后续处理进展。
3. 监事会工作支持
协助拟定监事会年度工作计划、检查方案、报告及其他相关文书材料;
配合组织监事会会议,完成会务安排、会议记录、纪要整理及资料归档工作;
跟进监事会各项决议执行情况,协助推进履职评价工作,保障日常沟通协调顺畅运行。
职位要求:
1、基础条件:
年龄:28-32 岁优先
性别:不限
身体条件:身体健康,无色盲,能适应短期 / 长期出差
2、学历与专业:
学历:本科及以上学历
专业:财务、会计、经济、审计等相关专业
3、资格证书:
持有中级审计师、中级会计师者优先(最低要求具备初级审计师或初级会计师资格)
4、工作经验:
5 年以上财务管理、企业管理或审计管理岗位经历(至少需具备3年以上相关领域工作经验)
5、专业知识与能力:
熟练掌握财务、会计、审计专业理论,了解国家及地方相关政策法规和企业管理规范;
熟悉行业发展趋势,具备现代企业管理知识与实务方法;
能够独立承担内部审计任务,深入理解公司主营业务流程,具备跨部门协作能力,为审计职能提供有力支撑;
熟练使用办公软件(Word、Excel 等),可高效完成审计底稿编制、报告撰写等工作;
具备良好的沟通协调能力和团队合作意识,执行力强。
2025-09-02 11:00
IP属地:重庆
职位福利
本科3-5年财务审计财务管理审计管理内部控制

重庆望变电气(集团)股份有限公司
已上市 · 1000-9999人


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