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1.审计体系建设与制度管控:牵头搭建并动态优化适配企业战略发展的内部审计体系,结合行业监管要求与运营实际,制定、修订审计管理相关制度、流程及操作规范,构建全业务链条审计工作标准,确保内部审计工作合规、有序、高效开展,为企业管理规范化提供制度支撑。 2.审计计划统筹与项目全流程管理:主导年度审计计划编制,围绕企业经营重点、风险高发领域及管理层关注方向,科学规划财务、管理、效益及专项审计项目;带领团队按计划推进项目实施,全程把控进度、质量与风险,规范审计程序,精准识别问题并形成专业审计结论与报告,为运营优化提供决策依据。 3.风险识别预警与整改闭环管理:系统梳理公司经营、财务、内控等各环节潜在风险点,通过常态化排查、数据分析建立动态风险预警机制;针对识别出的风险制定防控措施与整改建议,跟踪整改进度与落实效果,定期向管理层汇报风险态势,推动风险前置管理与问题整改闭环,助力企业稳健运营。 4.审计团队建设与专业能力提升:全面负责公司本部及下属单位审计团队建设,根据业务需求制定团队发展规划,完善人才招聘、培养与考核机制;组织专业技能培训、案例研讨等活动,提升团队成员审计专业能力、风险洞察能力与协作能力,打造专业高效的内部审计队伍。 5.内外部沟通协作与关系维护:搭建顺畅的内外部沟通渠道,对内协调各业务部门获取审计资源,推动问题整改落地;对接外部审计机构与监管部门,配合完成外部审计与检查工作,及时掌握行业监管动态与先进方法;定期向管理层汇报审计进展、成果及重大发现,为决策提供专业参考。 6.部门管理与临时任务落实:协助开展审计部门内部管理,参与制定部门工作计划与预算,合理分配工作任务、控制运营成本;建立跨部门常态化协同机制,为业务部门提供审计咨询与合规指导;完成上级交办的临时性、突发性工作任务,在企业战略规划、重大项目论证中发挥审计专业价值。 7.完成上级交办的其他工作。 岗位资格条件 1.拥护党的领导,具备良好政治素养和职业操守,遵纪守法,廉洁自律,作风正派。 2.大学本科及以上学历,审计学、财务管理、会计学等财经类相关专业毕业。持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、高级审计师等权威资质证书者优先。 3. 精通国家财经政策、审计法规及相关法律法规,熟练掌握物业管理行业运营模式、财务核算规则,具备扎实的审计管理、财务管理、风险控制等专业知识。能够独立运用审计方法与工具开展工作,精准识别财务、运营、内控等环节的风险点,具备较强的专业判断能力与问题解决能力。 4. 具备严谨细致的工作态度与极强的原则性,拥有出色的逻辑思维能力,能够对复杂业务流程与数据进行系统分析;具备优秀的策划能力,可围绕企业经营重点制定科学合理的审计方案;具备高效的组织协调能力,能统筹协调内外部资源推进审计项目;具备突出的复杂问题解决能力,可针对审计发现的核心问题提出切实可行的整改建议。 5. 有6年及以上企业审计管理、财务管理等相关工作经验,具备丰富的内部审计、财务审计项目实操经验,熟悉审计全流程管理。有或大型物业公司内部审计、财务审计管理岗工作经验者优先。
2026-01-27 12:35
IP属地:广东深圳
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