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岗位职责:
1、主导专项审计项目全过程管理(包括规划、实施、报告)并指导团队成员。
2、跟进审计发现问题的整改进展,验证整改措施的有效性与闭环结果。
3、牵头或配合开展内部控制体系的优化、评估及自评工作的落实。
4、组织开展专业知识内部传导,支持部门及科室团队建设与审计人才能力提升。

任职要求:
1、本科及以上学历,财务、信息技术、采购、法律等相关专业背景。
2、具备5年以上审计工作经验,熟练掌握供应链领域(采购/仓储/物流)审计实务;具有国际业务审计经验或四大从业经历者优先考虑。
3、掌握数字化审计工具应用,拥有团队管理经验,具备经营风险识别能力及良好的跨部门协作沟通技巧。
2025-12-04 09:49
IP属地:浙江宁波

职位福利

本科5-10年内控审计经营审计管理审计
企业发布信息图
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
已上市 · 1000-9999人
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