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岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现的审计问题进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环完成。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务合规性审计,针对严重违反财经纪律、侵占公司资产、重大浪费等行为展开全面审查,保障公司经营活动有序运行和财务安全完整。
5、参与集团制度与业务流程体系建设,识别潜在管理漏洞,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,对指定事项开展专项审计工作。
7、负责审计相关文档的整理与归档,确保审计资料规范齐全。

任职要求:
1、本科及以上学历,财会、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计及相关法律法规,具备扎实的财务与审计理论基础。
3、对数据和审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力良好,书面与口头表达兼备。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业管理软件及常用办公工具。
5、综合素质突出:坚持原则,作风正派;逻辑清晰,文字功底扎实;具备良好的沟通协调能力及跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验或项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
2026-04-08 13:22
IP属地:江苏常州

职位福利

本科经验不限外部审计内部审计内控审计
企业发布信息图
江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
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