职位详情
岗位职责:
1. 协助审计经理拟定审计方案,独立负责财务、内控、运营等专项审计项目的全过程执行。
2. 参与公司重大合同审查,评估合同条款的合规性与合理性,控制合同履行中的潜在风险。
3. 梳理业务流程与内部控制中的风险环节,提出改进措施,督促整改落实,实现问题闭环处理。
4. 对公司财务活动及合规经营情况进行监督,确保符合法律法规和内部管理制度要求。
5. 配合完成审计经理安排的其他专项任务及临时性工作。
岗位要求:
1. 大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,持有CPA或CIA证书者优先考虑。
2. 具备5年以上审计从业经历,有大型企业或会计师事务所工作经验者优先。
3. 熟悉财税政策、审计规范,能够独立开展专项审计并准确识别关键风险点。
4. 具备较强的沟通协作能力和文字表达能力,坚持原则,责任心强,能适应高强度工作节奏。
1. 协助审计经理拟定审计方案,独立负责财务、内控、运营等专项审计项目的全过程执行。
2. 参与公司重大合同审查,评估合同条款的合规性与合理性,控制合同履行中的潜在风险。
3. 梳理业务流程与内部控制中的风险环节,提出改进措施,督促整改落实,实现问题闭环处理。
4. 对公司财务活动及合规经营情况进行监督,确保符合法律法规和内部管理制度要求。
5. 配合完成审计经理安排的其他专项任务及临时性工作。
岗位要求:
1. 大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,持有CPA或CIA证书者优先考虑。
2. 具备5年以上审计从业经历,有大型企业或会计师事务所工作经验者优先。
3. 熟悉财税政策、审计规范,能够独立开展专项审计并准确识别关键风险点。
4. 具备较强的沟通协作能力和文字表达能力,坚持原则,责任心强,能适应高强度工作节奏。
2025-06-25 11:16
IP属地:江西南昌
职位福利
大专3-5年内部审计内控审计离职审计绩效审计

江西省宏彩互动网络科技有限公司
未融资 · 100-499人

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