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【工作内容】 (一)日常账务处理 1. 负责指定模块的原始凭证审核(含发票真伪查验、合同条款匹配、验收单完整性核对)、记账凭证编制。 2. 及时准确录入会计凭证到财务系统。 3. 登记、核对相关明细账、辅助账,确保与总账数据一致。 (二)往来款项管理 1. 负责与客户、供应商的对账工作,核对交易明细与余额; 2. 编制往来款项账龄分析表,同步对接业务部门跟进逾期应收账款: 3. 核对供应商发票与采购合同、入库单的一致性(品名、数量、金额需完全匹配),确认无误后在财务系统发起付款申请,标注付款周期与预算归属,提交财务经理审核。 (三)资产核算管理 1. 负责固定资产、无形资产的卡片管理、折旧/摊销计提。 2. 参与实物资产的定期盘点,确保账实相符。 (四)费用报销审核 1. 审核员工费用报销单据的合规性、真实性、完整性,确保符合公司制度。 2. 对不合规单据(如发票抬头错误、超标准报销),1个工作日内退回申请人并书面说明原因;对单笔金额超3000元的异常报销,需先与申请人沟通核实,再报财务经理确认。 (五)税务基础工作 1. 根据业务部门提交的《开票申请单》(需附合同或订单),1个工作日内开具发票(增值税专用/普通发票),确保购货方名称、税号、金额等信息 100% 准确;作废 / 红字发票需按税务规定留存全套联次,每月末编制《发票开具台账》。 2. 准确计算各项税费的基础数据。 3. 整理、装订、保管税务申报相关资料。 (六)报表编制辅助 1. 收集编制利润表所需的收入/费用明细、资产负债表所需的往来/资产数据,核对数据与明细账一致性。 2. 按财务经理要求,编制部分内部管理报表,确保数据维度(如部门、产品型号)与预算口径统一,支持业务部门经营分析。 (七)档案管理 1. 负责所负责模块会计凭证、账簿、报表、合同等资料的整理、装订、归档及保管。 2. 建立《会计档案管理台账》,记录档案名称、归档日期、保管期限、借阅记录等信息。 【录用条件】 1、财务、会计或相关专业本科及以上学历。 2、2年以上全盘会计或相关模块会计工作经验;有中级会计师或者税务师,经济师优先;有金融科技、互联网或服务行业经验者优先。 3、掌握基础会计知识和技能,了解会计准则和税法基础知识;熟悉办公软件操作(尤其Excel);了解主流财务软件操作。 4、细致认真、责任心强、学习能力强、具备良好的数字敏感度和基本的沟通能力;能承受一定工作压力。 5、诚实守信、严谨踏实、有耐心、有良好的职业道德和保密意识。
2025-06-14 17:31
IP属地:福建厦门

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