职位详情
岗位职责:
1. 构建并优化公司内部控制评估体系,制定与完善内部审计制度及操作流程,编制审计工作计划;
2. 参与J品报价、审价、审计及相关咨询事务,设计审计实施方案,撰写审计报告、管理建议书等审计文件;
3. 负责审计执行过程中与各职能部门的对接与协调,推动审计结果及改进建议的落实与跟踪;
4. 参与企业内控体系建设与成本审计工作,协助开展经营风险的识别、评估、管控与应对;
5. 根据公司管理需要,组织开展内部控制专项审计,助力业务流程规范化,降低运营与管理风险;
6. 结合内控要求及审计发现,针对业务环节提出改进或优化建议,有效支撑业务持续发展。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,持有中级注册会计师或审计师资格者优先;
2. 能够独立开展J品审价工作,掌握JG审价相关政策;熟悉内部审计规范、财税法规、审计程序及公司财务管理体系;具备3-5年JG同行业审计工作经验;
3. 工作责任心强,品行端正,具备良好的团队协作精神及沟通表达能力;
4. 学习能力强,积极进取,主动跟进财税领域政策变化,保持较高的政策敏锐性。
1. 构建并优化公司内部控制评估体系,制定与完善内部审计制度及操作流程,编制审计工作计划;
2. 参与J品报价、审价、审计及相关咨询事务,设计审计实施方案,撰写审计报告、管理建议书等审计文件;
3. 负责审计执行过程中与各职能部门的对接与协调,推动审计结果及改进建议的落实与跟踪;
4. 参与企业内控体系建设与成本审计工作,协助开展经营风险的识别、评估、管控与应对;
5. 根据公司管理需要,组织开展内部控制专项审计,助力业务流程规范化,降低运营与管理风险;
6. 结合内控要求及审计发现,针对业务环节提出改进或优化建议,有效支撑业务持续发展。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,持有中级注册会计师或审计师资格者优先;
2. 能够独立开展J品审价工作,掌握JG审价相关政策;熟悉内部审计规范、财税法规、审计程序及公司财务管理体系;具备3-5年JG同行业审计工作经验;
3. 工作责任心强,品行端正,具备良好的团队协作精神及沟通表达能力;
4. 学习能力强,积极进取,主动跟进财税领域政策变化,保持较高的政策敏锐性。
2026-03-23 10:47
IP属地:北京
职位福利
本科3-5年内部审计

北京正道缘科技有限公司
未融资 · 100-499人

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