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岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及内控评价工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动管理优化与制度完善
5.配合外部审计机构完成年度审计、专项检查等协同工作

任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计、金融等相关专业优先
2.审计经验不限,具备事务所或企业内审实习/工作经历者优先
3.熟悉《企业会计准则》《审计准则》及国家财经法规,掌握基础财税知识
4. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业敏感度
5. 责任心强,原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
2026-08-31 11:13
IP属地:四川成都

职位福利

学历不限
企业发布信息图
四川中意会计师事务所有限公司
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