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岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的独立审计,识别风险并提出改进建议
2.编制工作底稿及审计报告,确保程序合规、证据充分、结论客观

任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业,学历要求不限(优先本科及以上)
2.审计经验不限,通过CPA考试或者部分科目优先考虑
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关财税法规
4. 具备良好的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力,能适出差
5.严谨细致、责任心强,具备职业怀疑精神和独立判断能力
2026-03-01 10:03
IP属地:河北
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北京公诚众信管理咨询有限公司
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