职位详情
【岗位职责】
1、依据年度审计规划,独立或协同完成内部审计相关任务。
2、推动审计发现事项的整改落地,并对整改结果进行跟踪复核,确保形成有效闭环。
3、协助优化内部审计制度、流程与标准体系,提升审计工作的规范性与系统性。
4、配合上级审计单位、第三方审计机构等开展各类检查及审计协作工作。
5、参与内控合规体系的持续完善,为业务部门提供内部控制与合规管理方面的支持与培训指导。
【任职资格】
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学等相关专业背景。
2、具有3年以上企业内审、风险管控或会计师事务所工作经验;具备电力、制造、或上市公司审计经历者优先。
3、掌握企业内部审计程序、财务审计方法及内控评估技术,能独立执行审计项目,分析问题并编制审计报告。
4、坚持原则,具备较强的沟通协调能力与风险识别意识,能够客观、严谨地应对各类审计事项。持有CPA、CIA等相关资质者优先。
1、依据年度审计规划,独立或协同完成内部审计相关任务。
2、推动审计发现事项的整改落地,并对整改结果进行跟踪复核,确保形成有效闭环。
3、协助优化内部审计制度、流程与标准体系,提升审计工作的规范性与系统性。
4、配合上级审计单位、第三方审计机构等开展各类检查及审计协作工作。
5、参与内控合规体系的持续完善,为业务部门提供内部控制与合规管理方面的支持与培训指导。
【任职资格】
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法学等相关专业背景。
2、具有3年以上企业内审、风险管控或会计师事务所工作经验;具备电力、制造、或上市公司审计经历者优先。
3、掌握企业内部审计程序、财务审计方法及内控评估技术,能独立执行审计项目,分析问题并编制审计报告。
4、坚持原则,具备较强的沟通协调能力与风险识别意识,能够客观、严谨地应对各类审计事项。持有CPA、CIA等相关资质者优先。
2026-02-25 08:08
IP属地:广东深圳
职位福利
本科及以上3-5年内部审计

深圳市中电电力技术股份有限公司
未融资 · 5人以上


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