职位详情
岗位职责:
1、根据公司业务发展需求,协同各部门完善并优化内部控制流程、政策、执行方法及相关标准;
2、负责合同流程的监督管理,包括公司标准合同模板的归档、发放及版本控制。对合同开展形式审查,核对关键条款、审批流程完整性及附件齐备情况,建立并维护合同台账,跟进重点合同履行进度;
3、严格执行印章管理制度,做好公章、合同章、法人章等各类印章的保管、用印审核与登记工作,确保用印文件已履行完整有效的审批程序,保障用印合法合规;
4、监控审批流程运行情况,检查ERP等系统中关键审批环节的合规性,及时识别并反馈流程中的异常情形或潜在风险,参与审批权限与流程的梳理优化,提升管理效率与内控水平;
5、协助推进制度体系建设,参与各部门内部控制制度的起草与修订工作,完成上级交办的其他任务。
任职要求:
1、熟悉内控与风险管理相关知识(如财务、内控、风险、稽查、审计等领域),能够准确理解公司内控与风控策略;
2、具备2年以上内控、内审、纪检等相关岗位工作经验,逻辑思维清晰,分析能力强,可独立开展风险评估并撰写分析报告;
3、具备良好的沟通协调能力,能高效完成讲解、陈述及谈判等工作;
4、具有优良的职业操守和工作责任感。
1、根据公司业务发展需求,协同各部门完善并优化内部控制流程、政策、执行方法及相关标准;
2、负责合同流程的监督管理,包括公司标准合同模板的归档、发放及版本控制。对合同开展形式审查,核对关键条款、审批流程完整性及附件齐备情况,建立并维护合同台账,跟进重点合同履行进度;
3、严格执行印章管理制度,做好公章、合同章、法人章等各类印章的保管、用印审核与登记工作,确保用印文件已履行完整有效的审批程序,保障用印合法合规;
4、监控审批流程运行情况,检查ERP等系统中关键审批环节的合规性,及时识别并反馈流程中的异常情形或潜在风险,参与审批权限与流程的梳理优化,提升管理效率与内控水平;
5、协助推进制度体系建设,参与各部门内部控制制度的起草与修订工作,完成上级交办的其他任务。
任职要求:
1、熟悉内控与风险管理相关知识(如财务、内控、风险、稽查、审计等领域),能够准确理解公司内控与风控策略;
2、具备2年以上内控、内审、纪检等相关岗位工作经验,逻辑思维清晰,分析能力强,可独立开展风险评估并撰写分析报告;
3、具备良好的沟通协调能力,能高效完成讲解、陈述及谈判等工作;
4、具有优良的职业操守和工作责任感。
2026-02-24 18:18
IP属地:北京
职位福利
本科及以上1-3年内部审计专项审计

昂特(北京)科技有限公司


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