职位详情
职位描述:
1. 负责制定并实施内部审计工作计划,涵盖流程专项审计、费用审计、采购审计、投资审计等管理类专项审计,以及经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等工作;
2. 对公司现有流程与制度的合理性与有效性进行监督、评估与分析,提出优化建议与改进方案,保障业务流程及内部控制的有效落实;
3. 主导审计过程中跨部门沟通与协调工作,协助完成外部审计相关配合任务;
4. 识别财务、IT、运营等关键业务环节中的潜在风险,开展风险评估,及时向管理层汇报风险情况,并推动相关业务单位制定有效的应对措施;
5. 运用数据分析工具挖掘异常线索,在特定领域内参与内审数据平台的指标设计与持续优化;
6. 承担集团日常信息统计与报送工作,完成上级安排的文书撰写、审计交流等相关事务;负责部门内部文件起草、收发管理及其他交办事项。
任职资格:
本科及以上学历,财会、审计等相关专业背景,持有CPA、CIA、CISA、会计中级职称者优先考虑;
5年以上审计领域工作经验,熟悉财务运作、SOX404规范及内外部审计与咨询服务流程;
具备四大会计师事务所审计经历或大型多元化企业内部审计经验者优先;
熟练掌握计算机操作及Office办公软件(Excel、PowerPoint、Outlook等),能够运用技术手段支持审计作业,具备较强的调研能力、综合分析能力和实际问题解决能力;
注重团队协作,学习能力强,具备良好的沟通协调与逻辑思维能力;
品行端正,自律严谨,工作踏实,责任心强,细致认真,思维清晰,具有较强的结果导向意识。
1. 负责制定并实施内部审计工作计划,涵盖流程专项审计、费用审计、采购审计、投资审计等管理类专项审计,以及经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等工作;
2. 对公司现有流程与制度的合理性与有效性进行监督、评估与分析,提出优化建议与改进方案,保障业务流程及内部控制的有效落实;
3. 主导审计过程中跨部门沟通与协调工作,协助完成外部审计相关配合任务;
4. 识别财务、IT、运营等关键业务环节中的潜在风险,开展风险评估,及时向管理层汇报风险情况,并推动相关业务单位制定有效的应对措施;
5. 运用数据分析工具挖掘异常线索,在特定领域内参与内审数据平台的指标设计与持续优化;
6. 承担集团日常信息统计与报送工作,完成上级安排的文书撰写、审计交流等相关事务;负责部门内部文件起草、收发管理及其他交办事项。
任职资格:
本科及以上学历,财会、审计等相关专业背景,持有CPA、CIA、CISA、会计中级职称者优先考虑;
5年以上审计领域工作经验,熟悉财务运作、SOX404规范及内外部审计与咨询服务流程;
具备四大会计师事务所审计经历或大型多元化企业内部审计经验者优先;
熟练掌握计算机操作及Office办公软件(Excel、PowerPoint、Outlook等),能够运用技术手段支持审计作业,具备较强的调研能力、综合分析能力和实际问题解决能力;
注重团队协作,学习能力强,具备良好的沟通协调与逻辑思维能力;
品行端正,自律严谨,工作踏实,责任心强,细致认真,思维清晰,具有较强的结果导向意识。
2026-02-24 17:59
IP属地:北京
职位福利
本科及以上5-10年内部审计上市审计

中电金信软件有限公司
· 6人以上


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