职位详情
岗位职责:
1. 内控与审计体系建设
构建、优化并全面推动公司内部控制体系、风险管理体系及合规机制的落地执行。
独立制定并落实年度审计方案,针对采购、销售、库存、财务、资产等核心业务环节开展专项审计、流程审计及合规审查。
深入剖析审计过程中发现的问题,提出具有可操作性的改进措施,并持续跟进整改进展,确保闭环管理。
在重大经营决策、重要合同评审及业务流程设计中提供风险提示与管控建议。
统筹对接外部审计机构,保障内外协同高效顺畅。
2. 信息化战略与治理
制定契合公司发展战略的信息化规划,确保信息技术投入有效支撑业务发展与内控目标实现。
主导ERP、CRM、供应链管理系统等关键信息系统的选型、部署、迭代与效能提升,将内控要求嵌入系统架构。
建立健全信息安全管理体系,保障信息系统与数据资产的安全性、可靠性与运行效率。
运用数据分析手段及商业智能(BI)工具,为管理决策提供有力支持,并通过系统化手段实现核心业务流程的可视化与可追溯。
3. 团队管理与跨部门协作
带领内控与信息化团队,打造兼具风控思维与技术素养的专业化人才队伍。
与各业务单元(特别是营销前线、采购、政策、行销、财务、物流等部门)紧密协同,以赋能方式融入业务运作,在助力效率提升的同时保障运营合规可控。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业。
2、8年以上工作经验,其中至少5年在大型消费品、商贸流通或制造类企业担任内审、风控负责人或同等职务,具备信息化管理双重背景者优先。
3、具有从零开始搭建或整体重构企业内控体系的实际成功案例。
4、精通商贸类企业核心业务流程(采购、销售、库存、资金)及其关键风险环节。
5、具备优秀的沟通协调能力与组织影响力,能稳妥且坚定地应对复杂敏感事务,展现良好的平衡与推动力。
1. 内控与审计体系建设
构建、优化并全面推动公司内部控制体系、风险管理体系及合规机制的落地执行。
独立制定并落实年度审计方案,针对采购、销售、库存、财务、资产等核心业务环节开展专项审计、流程审计及合规审查。
深入剖析审计过程中发现的问题,提出具有可操作性的改进措施,并持续跟进整改进展,确保闭环管理。
在重大经营决策、重要合同评审及业务流程设计中提供风险提示与管控建议。
统筹对接外部审计机构,保障内外协同高效顺畅。
2. 信息化战略与治理
制定契合公司发展战略的信息化规划,确保信息技术投入有效支撑业务发展与内控目标实现。
主导ERP、CRM、供应链管理系统等关键信息系统的选型、部署、迭代与效能提升,将内控要求嵌入系统架构。
建立健全信息安全管理体系,保障信息系统与数据资产的安全性、可靠性与运行效率。
运用数据分析手段及商业智能(BI)工具,为管理决策提供有力支持,并通过系统化手段实现核心业务流程的可视化与可追溯。
3. 团队管理与跨部门协作
带领内控与信息化团队,打造兼具风控思维与技术素养的专业化人才队伍。
与各业务单元(特别是营销前线、采购、政策、行销、财务、物流等部门)紧密协同,以赋能方式融入业务运作,在助力效率提升的同时保障运营合规可控。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、信息管理等相关专业。
2、8年以上工作经验,其中至少5年在大型消费品、商贸流通或制造类企业担任内审、风控负责人或同等职务,具备信息化管理双重背景者优先。
3、具有从零开始搭建或整体重构企业内控体系的实际成功案例。
4、精通商贸类企业核心业务流程(采购、销售、库存、资金)及其关键风险环节。
5、具备优秀的沟通协调能力与组织影响力,能稳妥且坚定地应对复杂敏感事务,展现良好的平衡与推动力。
2026-01-15 10:01
IP属地:广东佛山
职位福利
本科5-10年

广州市龙泉酒业有限公司
500-999人


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