职位详情
岗位职责:
1、依据公司战略发展需求,达成部门工作目标,统筹开展内外部审计监督工作,强化企业管控能力,防范经营风险,助力企业长期稳定发展;
2、牵头制定公司内部审计与监察相关制度流程,经批准后组织实施并监督落实;
3、主导公司日常经营审计及专项审计任务,编制相应审计报告,发现问题并提出改进意见,提交审计中心作为管理决策参考;
4、负责公司业务运营中的内控流程审计与合规管理工作,监督相关部门落实内部管理制度和操作规范,结合法律法规及监管要求的更新,及时提议并推动相关制度与流程的优化调整;
5、针对公司新兴业务与创新产品提供合规支持与法律建议,开展风险评估,实施风险识别与控制措施;
6、搭建并维护与外部审计机构的协作关系,组织协调外部审计事项,汇总整理外审意见,进行分析研判并推进整改落实;
7、监督公司重点事项推进情况及重大决策执行过程的落地实施。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业背景;
2、具备3年以上大中型企业审计监察管理岗位工作经验;
3、精通企业法务、审计、监察及内部控制相关工作内容,能独立承担内控专项审计、内控体系建设及绩效审计等任务;
4、掌握风险管理的理论体系与实操方法,具备良好的信息采集与数据分析能力,可独立完成风险分析报告撰写;
5、具有较强的风险洞察力与判断力,在项目风险识别、评估、控制及审查方面有扎实实践经验;
6、思维条理清晰,沟通表达高效准确,具备团队领导力与跨部门协作能力;
7、持有注册会计师、注册审计师资格者优先考虑。
岗位职级
专员/助理
1、依据公司战略发展需求,达成部门工作目标,统筹开展内外部审计监督工作,强化企业管控能力,防范经营风险,助力企业长期稳定发展;
2、牵头制定公司内部审计与监察相关制度流程,经批准后组织实施并监督落实;
3、主导公司日常经营审计及专项审计任务,编制相应审计报告,发现问题并提出改进意见,提交审计中心作为管理决策参考;
4、负责公司业务运营中的内控流程审计与合规管理工作,监督相关部门落实内部管理制度和操作规范,结合法律法规及监管要求的更新,及时提议并推动相关制度与流程的优化调整;
5、针对公司新兴业务与创新产品提供合规支持与法律建议,开展风险评估,实施风险识别与控制措施;
6、搭建并维护与外部审计机构的协作关系,组织协调外部审计事项,汇总整理外审意见,进行分析研判并推进整改落实;
7、监督公司重点事项推进情况及重大决策执行过程的落地实施。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业背景;
2、具备3年以上大中型企业审计监察管理岗位工作经验;
3、精通企业法务、审计、监察及内部控制相关工作内容,能独立承担内控专项审计、内控体系建设及绩效审计等任务;
4、掌握风险管理的理论体系与实操方法,具备良好的信息采集与数据分析能力,可独立完成风险分析报告撰写;
5、具有较强的风险洞察力与判断力,在项目风险识别、评估、控制及审查方面有扎实实践经验;
6、思维条理清晰,沟通表达高效准确,具备团队领导力与跨部门协作能力;
7、持有注册会计师、注册审计师资格者优先考虑。
岗位职级
专员/助理
2026-01-11 08:33
IP属地:河南安阳
职位福利
本科3-5年外部审计CPA内部审计财务审计审计师

河南翔宇医疗设备股份有限公司
已上市 · 500-999人


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