职位详情
一、岗位职责:
1.制订本部门年度工作规划,起草审计通知并及时传达至相关人及职能部门;
2.完善公司内部审计管理机制,推动体系化建设;
3.组织并督导对公司各业务流程及制度执行情况的审计,保障制度运行顺畅高效;
4.组织并督导对采购、销售、工程建设及其他重大经济类合同的审计工作;
5.组织并督导年度财务报表的审查工作,出具专业审核意见;
6.完成上级领导安排的其他工作任务。
二、岗位要求:
1.本科及以上学历,财务、审计类相关专业,能力突出者学历可适当放宽;
2.具备5年以上企业内部审计工作经验,兼具审计与财务背景者优先;
3.熟悉审计作业流程,具备独立开展审计项目的能力;
4.具有较强的原则性和职业素养。
三、上班时间:
早8:30-18:00,午休1.5小时,大小周
1.制订本部门年度工作规划,起草审计通知并及时传达至相关人及职能部门;
2.完善公司内部审计管理机制,推动体系化建设;
3.组织并督导对公司各业务流程及制度执行情况的审计,保障制度运行顺畅高效;
4.组织并督导对采购、销售、工程建设及其他重大经济类合同的审计工作;
5.组织并督导年度财务报表的审查工作,出具专业审核意见;
6.完成上级领导安排的其他工作任务。
二、岗位要求:
1.本科及以上学历,财务、审计类相关专业,能力突出者学历可适当放宽;
2.具备5年以上企业内部审计工作经验,兼具审计与财务背景者优先;
3.熟悉审计作业流程,具备独立开展审计项目的能力;
4.具有较强的原则性和职业素养。
三、上班时间:
早8:30-18:00,午休1.5小时,大小周
2025-12-20 06:36
IP属地:广东广州
职位福利
本科及以上5-10年集团公司制造业内部审计

广州番禺电缆集团有限公司
未融资 · 4人以上


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