职位详情
职位描述:
1、依据内部审计计划,独立或协同开展集团及各分子公司内部控制相关的常规审计工作,涵盖财务审计、履职审计、经济责任审计、资产审计等类型;
2、在审计执行过程中,与相关职能部门保持有效沟通与协调,及时处理审计中出现的各类问题与难点;
3、针对专项事项或外部举报线索开展深入调查,参与完善反舞弊体系的建设,并在审计过程中关注并核查潜在的舞弊风险;
4、独立完成审计工作底稿的编制,撰写审计或调查报告,确保内容真实完整、表述准确规范,提出审计建议,并根据管理层要求推动整改落实;
5、负责审计全过程文档及结果资料的整理与归档工作;
职位要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、内控等相关专业背景;
2、具备5年以上财务、审计或内控领域工作经验,持有中级及以上会计或审计职称;有金融集团内部审计经验者优先;
3、熟悉企业风险管理与内控运作流程,具有反舞弊调查实践经验,有互联网、金融机构等行业审计经历者更佳;
4、具备较强的书面与口头表达能力,良好的团队协作意识和抗压能力;
5、个人素质要求:具备优良的职业操守,积极的工作态度和持续学习能力;性格细致、勤勉、务实,对数据敏感;具备高度的自我驱动力和结果导向意识;
1、依据内部审计计划,独立或协同开展集团及各分子公司内部控制相关的常规审计工作,涵盖财务审计、履职审计、经济责任审计、资产审计等类型;
2、在审计执行过程中,与相关职能部门保持有效沟通与协调,及时处理审计中出现的各类问题与难点;
3、针对专项事项或外部举报线索开展深入调查,参与完善反舞弊体系的建设,并在审计过程中关注并核查潜在的舞弊风险;
4、独立完成审计工作底稿的编制,撰写审计或调查报告,确保内容真实完整、表述准确规范,提出审计建议,并根据管理层要求推动整改落实;
5、负责审计全过程文档及结果资料的整理与归档工作;
职位要求:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、内控等相关专业背景;
2、具备5年以上财务、审计或内控领域工作经验,持有中级及以上会计或审计职称;有金融集团内部审计经验者优先;
3、熟悉企业风险管理与内控运作流程,具有反舞弊调查实践经验,有互联网、金融机构等行业审计经历者更佳;
4、具备较强的书面与口头表达能力,良好的团队协作意识和抗压能力;
5、个人素质要求:具备优良的职业操守,积极的工作态度和持续学习能力;性格细致、勤勉、务实,对数据敏感;具备高度的自我驱动力和结果导向意识;
2025-12-16 20:28
IP属地:广东深圳
职位福利
本科5-10年

深圳嘉信恒泰科技有限公司
500-999人


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