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岗位职责:
1、依据公司年度审计规划,执行公司下达的各类专项审计任务,涵盖内控审计、子公司审计、投后管理审计、科研项目审计、采购流程审计等工作,独立编制审计报告,完整记录审计发现的问题,深入分析问题成因并提出切实可行的改进建议,按时向上级汇报工作进展;
2、协助开展设备管理相关事务,统筹协调相关人员推进资产入库、发票处理、领用登记、报废处置等日常管理工作,确保资产管理规范有序;
3、落实上级交办的其他工作任务。

任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业背景
2、持有CPA或会计类中级及以上职称者优先考虑
3、具有2年以上审计、财务或相关岗位工作经验,具备大型企业内部审计或会计师事务所从业经历者优先
具备较强的沟通协作能力、文字表达能力及组织协调能力,适应性强,能胜任高强度工作节奏
2025-12-16 10:58
IP属地:山东济南

职位福利

本科1-3年上市公司集团公司CPA制造业内部审计互联网英语可作为工作语言
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深圳市易立德信息科技有限公司
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