职位详情
职位描述
1、参与信息系统审计、IPO审计、内控审计相关工作:通过访谈及资料审阅,理清被审计单位的业务流程,绘制流程图,在项目经理指导下开展数据分析,整理工作底稿并协助完成报告撰写;
2、参与尽职调查(涵盖IT与财务方向)、风险评估、反舞弊调查等工作:在上级指导下完成资料整理与分析,归集工作底稿,并配合编制PPT汇报材料;
3、协助处理其他任务:包括但不限于内控报告、项目建议书、管理建议书等文件的初稿起草,以及团队交办的其他事务。
任职要求
1、需在北京石景山中海大厦现场办公,请综合考量通勤情况。
2、食宿费用需自行承担。
3、实习结束后可提供正式实习证明。
4、要求于10月10日到岗
1、参与信息系统审计、IPO审计、内控审计相关工作:通过访谈及资料审阅,理清被审计单位的业务流程,绘制流程图,在项目经理指导下开展数据分析,整理工作底稿并协助完成报告撰写;
2、参与尽职调查(涵盖IT与财务方向)、风险评估、反舞弊调查等工作:在上级指导下完成资料整理与分析,归集工作底稿,并配合编制PPT汇报材料;
3、协助处理其他任务:包括但不限于内控报告、项目建议书、管理建议书等文件的初稿起草,以及团队交办的其他事务。
任职要求
1、需在北京石景山中海大厦现场办公,请综合考量通勤情况。
2、食宿费用需自行承担。
3、实习结束后可提供正式实习证明。
4、要求于10月10日到岗
2026-06-24 14:58
IP属地:北京
职位福利
本科经验不限相关分析描述统计

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
未融资 · 1000-9999人


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