职位详情
岗位职责
1、配合审计负责人建立健全公司审计制度及相关工作流程;
2、参与编制审计计划,撰写审计报告、管理建议书等审计文档;
3、协助审计负责人组织实施对集团公司各部门及下属子公司的各类审计任务;
4、参与定期评估集团内部控制体系的运行有效性;
5、负责在审计执行过程中与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级领导安排的其他相关工作。
任职资格
1、年龄22—30岁,审计、财务会计或相关专业,本科及以上学历;
2、具备1年以上审计工作经验,熟悉审计作业流程;
3、学习能力强,理解力好,工作认真负责;
4、能接受短期出差安排。
1、配合审计负责人建立健全公司审计制度及相关工作流程;
2、参与编制审计计划,撰写审计报告、管理建议书等审计文档;
3、协助审计负责人组织实施对集团公司各部门及下属子公司的各类审计任务;
4、参与定期评估集团内部控制体系的运行有效性;
5、负责在审计执行过程中与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级领导安排的其他相关工作。
任职资格
1、年龄22—30岁,审计、财务会计或相关专业,本科及以上学历;
2、具备1年以上审计工作经验,熟悉审计作业流程;
3、学习能力强,理解力好,工作认真负责;
4、能接受短期出差安排。
2026-05-20 12:59
IP属地:北京
职位福利
本科1-3年项目管理

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
不需要融资 · 1000-9999人

工作地址

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