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职位描述:
1.深入掌握业务运作模式、系统架构及数据流转机制,准确识别关键风险控制环节,熟练运用审计手段获取测试证据,结合数据分析技术,发现控制漏洞并进行系统性归纳、总结与汇报;
2.针对核心业务系统的内嵌流程以及系统间功能衔接与数据交互开展分析,识别业务在设计与执行过程中存在的潜在风险,并提出相应的防范与优化建议;
3.针对已识别风险,制定切实可行的改进方案,并推动相关方落实风险整改措施;
4.与业务、产品、技术等团队保持高效日常协作,及时响应并跟踪业务与系统中的风险事项,为跨业务单元及下属公司提供风险管理支持与专业建议;
5.建立常态化风控异常监控机制,负责日常风控平台异常任务的运营与闭环处理。

职位要求:
1.具备5年以上内部控制或内部审计工作经验,有IT相关背景者优先,熟悉流程管理、权限管控、数据分析及风险管理领域者更佳;
2.计算机类相关专业本科及以上学历,持有CISSP、CISA、ISO27001、CIA、ITIL等IT类专业认证,或具备四大会计师事务所IT咨询或审计项目经验者优先;
3.对业务运行逻辑有强烈探索意愿,具备扎实的风险管理实践经验,熟练掌握风险识别、分析与评估方法,拥有出色的数据分析能力及良好的业务洞察力;
4.具备积极主动的工作态度、快速学习能力、优秀的沟通协调与汇报能力,富有团队合作意识和抗压能力,能适应企业高速变化的业务环境,对IT类风险具有敏锐判断力;
5.具备良好的中英文口头表达与书面沟通能力。
2025-12-13 13:15
IP属地:浙江杭州

职位福利

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