职位详情
岗位职责
1、能够独立开展合规性审计、重大风险审计、运营管控审计及战略执行审计,并形成专业审计报告;
2、针对审计中发现的管理漏洞或潜在风险,提出切实可行的优化建议与解决方案,并跟踪落实整改情况;
3、参与年度审计规划的编制及年度宣贯工作的具体执行。
任职要求
1、本科及以上学历,年龄30岁以下,具备2-3年企业内审相关工作经验;
2、工作态度严谨,具备较强的沟通能力、协调能力、逻辑分析能力以及一定的组织推动能力。
1、能够独立开展合规性审计、重大风险审计、运营管控审计及战略执行审计,并形成专业审计报告;
2、针对审计中发现的管理漏洞或潜在风险,提出切实可行的优化建议与解决方案,并跟踪落实整改情况;
3、参与年度审计规划的编制及年度宣贯工作的具体执行。
任职要求
1、本科及以上学历,年龄30岁以下,具备2-3年企业内审相关工作经验;
2、工作态度严谨,具备较强的沟通能力、协调能力、逻辑分析能力以及一定的组织推动能力。
2025-12-12 20:41
IP属地:江西南昌
职位福利
本科及以上1-3年内部审计

双胞胎(集团)股份有限公司
未融资 · 6人以上


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