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1.及时下达原材料采购订单,并与供应商完成对账工作;
2.每月按时处理对账及付款事宜,核对采购发票、入库单与送货单的数量是否与合同约定一致;
3.负责月结、非月结及预付款项的支付,每笔付款前须核对供应商明细账,每月维护应付账款台账,按节点安排付款,付款完成后及时核销,防止重复支付;
4.每月关注系统中已收货未入账项目及长期挂账的应付账款,查清具体原因并跟进处理;
5.接收并审核客户及供应商提供的发票;
6.编制月度应付账款资金预算;
7.收集供应商开具的进项发票,完成发票认证工作,结合销项税额与进项税额合理控制整体税负;
8.每月审核客户订单,整理应收账款相关资料,定期与客户开展对账,并在税务系统中开具增值税发票;
9.建立客户应收款明细台账,协同业务部门与客户完成对账工作。
2026-09-25 15:16
IP属地:广东东莞

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中专/中技1-3年
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东莞市特雷卡精密技术有限公司
20-99人
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