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工作职责:
1、负责内控体系的搭建与持续优化;
2、开展风险识别与评估,并形成完整报告;
3、组织实施各类审计项目;
4、监督合规执行情况并跟踪整改进展;
5、配合外部机构及监管单位开展相关协作与对接

任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、风险管理等相关专业优先;持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等专业资格者优先;
2、具备3年以上内控、审计或风险管理岗位工作经验,有金融或互联网行业风险认知者优先,具有大型企业内部审计实战经历者优先;
3、掌握内部控制框架与审计方法体系,熟悉ERP系统(如SAP、Oracle)中的审计功能模块,能熟练运用数据分析工具(如SQL、Power BI)及办公软件(Excel高级函数、PPT),了解国家财税法规、上市公司合规规范及相关行业监管政策;
4、坚持原则,具备较强的职业警觉性与信息保密意识,思维条理清晰,善于沟通协调,能够有效推进跨部门问题整改落实
2025-12-11 11:02
IP属地:陕西西安

职位福利

本科3-5年集团公司CPA内审内控内部审计甲方
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陕西浦思信息科技有限公司
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