职位详情
工作职责
1、结合公司年度经营目标,拟定年度审计规划及具体实施计划;
2、围绕公司战略方向及管理需求,针对重点风险领域组织实施专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、独立开展各项专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告编制等环节,妥善协调并解决项目推进中的各类事项;
4、持续跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行复核、分析与反馈;
5、配合完成上级交办的其他临时性支持工作;
6、能够灵活运用专业判断与逻辑分析能力,综合采用多种方法应对和解决复杂业务问题。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁或市场运营背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及潜在风险具有敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,具备出色的表达能力和结构化思维;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务框架,了解中业内部控制规范及相关配套指引,熟悉常用行业监管要求;
4、具备较强的沟通协作能力,善于处理人际关系,拥有良好的口头陈述与文书撰写水平。
1、结合公司年度经营目标,拟定年度审计规划及具体实施计划;
2、围绕公司战略方向及管理需求,针对重点风险领域组织实施专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、独立开展各项专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告编制等环节,妥善协调并解决项目推进中的各类事项;
4、持续跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行复核、分析与反馈;
5、配合完成上级交办的其他临时性支持工作;
6、能够灵活运用专业判断与逻辑分析能力,综合采用多种方法应对和解决复杂业务问题。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁或市场运营背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及潜在风险具有敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,具备出色的表达能力和结构化思维;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务框架,了解中业内部控制规范及相关配套指引,熟悉常用行业监管要求;
4、具备较强的沟通协作能力,善于处理人际关系,拥有良好的口头陈述与文书撰写水平。
2025-12-10 21:57
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科及以上5-10年外部审计内部审计

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B轮 · 5人以上

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