职位详情
1、配合审计负责人推进集团及下属各公司现场与非现场审计工作,参与内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务;
2、编制审计底稿,协助完成审计报告撰写,并就报告中的重点事项与被审计单位相关人员进行沟通交流;
3、针对审计中发现的问题与薄弱环节,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并推动整改落实及后续闭环管理;
4、开展风险识别方法和关键业务风险控制点的培训与指导,提升基层团队的风险防范意识与能力;
5、完成领导安排的其他工作任务;
任职要求:
1、审计、财务、金融等相关专业背景,具备内审相关工作经验者优先;
2、熟练操作常用办公软件,具有较强的书面表达与口头沟通能力;
3、具备良好的分析判断、组织协调、沟通交流、规划执行等综合能力;
4、能适应一定程度的加班,需保持约40%的出差频率。
2、编制审计底稿,协助完成审计报告撰写,并就报告中的重点事项与被审计单位相关人员进行沟通交流;
3、针对审计中发现的问题与薄弱环节,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并推动整改落实及后续闭环管理;
4、开展风险识别方法和关键业务风险控制点的培训与指导,提升基层团队的风险防范意识与能力;
5、完成领导安排的其他工作任务;
任职要求:
1、审计、财务、金融等相关专业背景,具备内审相关工作经验者优先;
2、熟练操作常用办公软件,具有较强的书面表达与口头沟通能力;
3、具备良好的分析判断、组织协调、沟通交流、规划执行等综合能力;
4、能适应一定程度的加班,需保持约40%的出差频率。
2025-12-10 07:21
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科经验不限国际类会计资格CPA四大内部审计

杭州认养一头牛生物科技有限公司
B轮 · 1000-9999人

工作地址

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