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协助会计主管处理财务部日常事务,负责编制各类会计凭证,跟进销售开票及货款回收情况,核对采购发票并审核采购付款事项。依据公司制度,审查各项费用支出的真实性、合法性与合理性。

根据公司内控规范,审核采购部门提交的付款申请,核实付款附件内容,追踪每笔款项流向,发现异常及时核查并上报,同时依据付款凭据准确录入会计凭证。

审核采购发票及委外加工发票中的规格、吨位、价格是否与采购订单相符,确认发票内容真实合理,并完成当月进项税发票的认证工作,审核后正确生成相应会计分录。

结合业务实际发生情况,审核供应商已结与未结返利数据,并将其录入系统,还原原材料真实成本,配合主办会计完成成本核算工作。

针对当月已入库但尚未收到发票的材料、辅料,依据系统数据进行暂估入账,并及时编制会计凭证。

对存在往来余额的供应商及委外加工商实施季度对账管理,对于连续两个月以上无业务往来但仍存余额的供应商,编制账龄分析表并提交主办会计。

定期从ERP系统导出采购相关业务报表。

根据发货单及销售内勤提供的客户对账单(外销业务需附商业发票和装箱单)开具销售发票,确保数量、品名、规格、金额准确无误,并同步编制销售类会计凭证。

依据银行到账凭证通知销售内勤完成回款匹配操作,在系统中生成销售回款对应的会计凭证;若涉及三方转账,须凭三方加盖公章的原始文件进行凭证编制。

核查客户是否满足公司预开票条件,履行审批程序后方可执行预开票操作,持续跟踪预开票项下的发货进度,督促业务人员按承诺时间发货,月末编制未清预开票手工凭证,并统一登记后报送主办会计。

对有业务往来且账户余额不为零的客户开展季度对账工作,对超过两个月无交易但仍有余额的客户,编制账龄报表并汇报至主办会计。

定期从ERP系统提取销售相关业务报表。

审核员工提交的费用报销单或差旅费报销单,核验发票真实性,判断是否符合实际业务场景,并检查表单填写完整性与准确性,判定是否符合报销条件。

每月由销售部提供车队月结运费清单及签收回单,先核对回单与清单一致性,确认收货人签字齐全,再参照采购运价表审核单价,对当月应付未取得发票的运费计提会计凭证。

负责所有银行收支类会计凭证的编制工作。每月末将银行对账单与银行存款日记账逐笔核对,确保两者余额一致。

按时通过外汇管理局国际收支网上申报系统,申报公司出口货款的收汇信息。

在进出口报关之日起30日内,于外管局系统完成预计收付款时间及延期收付款金额的申报工作。

定期与出纳核实现金、银行账目及相关票据凭证,确保所有款项及时入账,做到日清日结。

1、本科及以上学历
2、具备制造业财务工作经验
3、持有初级会计证书
2025-12-05 14:20
IP属地:江苏无锡

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