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职位详情

岗位职责:
1、结合公司战略方向、财务状况及风险情况,协助拟定内部审计规划,明确审计目标、范围与关键环节;
2、聚焦供应链全链条审计工作,编制审计报告,并持续跟进审计发现的整改落实情况;
3、依据公司战略及经营目标,制定审计方案并参与内控管理,牵头组织实施内部审计任务,监督各项内部控制措施的实际运行效果;
4、审核财务报表,核查数据的准确性、完整性及其逻辑关联性,保障财务信息的真实性与可靠性;
5、评估财务内部控制制度的执行情况,分析控制机制的有效性,识别潜在漏洞与风险环节;
6、对审计发现问题的整改进展进行复查,确保整改措施落地执行,问题得到全面解决;
7、参与企业内部管理流程及合规体系的优化,为健全内部控制提供可行性建议;
8、完成上级安排的其他与内部审计及法务事务相关的工作内容。

岗位要求:
1、统招本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业,具备初级及以上会计职称。
2、3-5年制造业审计从业经验,了解基础法务知识,有会计师事务所工作经验者优先考虑。
3、能够独立主导审计全流程工作,重点涵盖供应链审计、内部制度流程及合规性审查,能接受短期项目出差安排。
4、性格沉稳,坚持原则,沟通能力良好,执行力突出,具备较强的学习能力和适应能力,能快速融入新环境。
2025-11-19 15:32
IP属地:广东东莞

职位福利

本科3-5年内部审计
企业发布信息图
东莞市三基音响科技有限公司
未融资 · 500-999人
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