
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹规划与指导实施
2.推动落实审计方案,保障审计流程的高效性与成果质量
3.对审计发现进行综合分析并形成报告,为企业的合规运营提供专业支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效带领并提升团队整体执行力
3.善于与企业高层进行沟通协作,出具具有建设性的审计专业意见
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与方法。
3.熟悉财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和扎实的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验!!
二、岗位职责:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务作业标准化流程,建立集团核算制度,明确费用分类标准,构建成本核算与会计核算体系,强化内部控制机制;
2、编制年度审计计划并组织实施,完成年度审计工作总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进建议,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等相关文件,组织整理审计底稿,审核后归档,并推动审计结果及建议的有效执行;
5、负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、协助完善公司审计体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务作业相关标准流程,编制集团核算制度,建立费用分类规范及成本核算、会计核算方法,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,组织推进审计实施,并完成年度审计工作总结;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,审核后归档,并跟踪落实审计结论与改进建议的执行情况;
5、在审计过程中负责与相关部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。(能力突出、经验丰富、综合素质优秀且与企业匹配度高者,学历可适当放宽)
2.熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资格者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经验。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经历,掌握风险识别与应对方法,具有团队统筹经验。
2、通晓内部控制相关法规,熟练运用各类风险评估工具,拥有财务审计方面的专业知识背景。
3、所学专业为财务、审计、管理类等相关领域。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与完善
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及持续优化,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层拟定反舞弊策略,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件的调查工作,确保调查程序公正、过程严谨、结果有效。
2.内控流程与制度建设
(1)编制及修订公司内部控制流程与管理制度,确保其符合法律法规要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的落地执行情况,定期开展流程审查与优化调整。
负责公司各类制度文件的审核与归档管理,保障制度合规且具备可操作性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召集风险评估会议,梳理企业面临的内外部风险因素,提出切实可行的风险应对建议。
(2)跟进各项风险控制措施的落实进度,根据实际情况动态调整应对策略,确保风险可控。
4.监督检查与效果评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,判断其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化意见,推动内控体系不断迭代升级。
5.外部反馈与投诉处理
(1)收集并分析外部平台的评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访方式对服务质量和运营水平进行客观评估。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、解决高效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,制定工作计划与目标,科学分配工作任务。
(2)策划并开展内控相关培训活动,提升团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与沟通反馈,激发团队积极性,促进整体工作效率提升。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称:审计经理
二、年龄要求:30-37岁
三、性别要求:不限
四、工作经验:6年以上
五、薪资范围:10K
六、学历要求:本科及以上
七、专业要求:审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求:国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定与更新集团内部审计规范,制定财务操作标准化流程,构建集团核算体系,确立费用划分规则,设计成本核算及会计核算方式,强化内部控制环节;
2、拟定年度审计规划,组织执行并编制年度审计工作汇总报告;
3、定期开展对集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过内部审计识别内部控制中存在的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算合规、收支合制,持续优化内控系统;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理审计工作底稿,经审核确认后归档,并推动审计结果及建议的有效落地;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1.具备本科及以上学历,主修审计、财务、经济、金融等相关领域。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业治理模式的审计理论与实务方法。
3.精通财会与审计专业知识,具备敏锐的职业洞察力和丰富的审计实操经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.具备国内前十大会计师事务所项目经理工作背景。
审计主管
1-1.1万元/月
审计5-10年本科及以上
一、岗位名称: 审计经理
二、年龄要求: 30-37岁
三、性别要求: 不限
四、工作经验: 6年以上
五、薪资范围: 10K
六、学历要求: 本科及以上
七、专业要求: 审计、财务、经济、金融等相关专业
八、从业经历要求: 国内前十会计师事务所项目经理经验
九、主要工作内容:
1、参与完善公司审计机制,协助拟定并更新集团内部审计规范,设计财务操作标准化流程,制定集团核算政策,确立费用归集规则,构建成本与会计核算体系,强化内部控制环节;
2、组织编制年度审计规划,推动执行落地,并完成年度审计工作汇总报告;
3、定期开展集团各项目审计工作,制定审计方案及预算安排,主导现场复核工作,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱点,提出改进建议,保障核算符合集团标准、收支遵循集团制度,持续优化内控机制;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议函等文件,组织整理审计工作底稿,经审核后归档保存,跟进审计结果及建议的整改落实情况;
5、负责审计期间与相关职能部门的对接与协作;
6、完成上级交办的其他工作事项。
十、任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2. 精通财务审计业务,掌握适应现代企业管理模式的审计理论与实务方法。
3. 熟悉财经法规及审计准则,具备较强的执业判断力和实际审计操作能力。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5. 具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历。
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上
一、任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业背景。
2.深入理解财务审计工作,掌握适应现代企业管理制度的财务审计理论与实务方法。
3.精通财会及审计专业知识,具备敏锐的职业判断力和丰富的审计实践经验。
4.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等资质者优先考虑。
5.必须具备国内前十大会计师事务所项目经理工作经历!!
二、岗位职责:
1.协助完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,设计财务相关标准流程,建立集团核算规范,制定费用分类体系,构建成本核算与会计核算机制,强化内部控制流程;
2.编制年度审计规划,统筹组织实施,并完成年度审计总结报告;
3.定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场复核环节,确保审计质量;通过审计发现内部控制中存在的潜在问题与风险漏洞,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控体系有效性;
4.审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织整理并审核审计工作底稿,确保准确无误后归档,推动审计结果及建议的有效执行;
5.负责审计期间与各相关部门的对接与沟通协调工作。
审计主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科及以上
主要工作内容:
1、配合完善公司审计管理体系,参与集团内部审计制度的制定与优化,拟定财务相关标准流程,建立集团核算规范,明确费用分类规则,设计成本核算及会计核算体系,强化内部控制机制;
2、负责年度审计计划的编制与执行协调,并完成年度审计工作的总结报告;
3、定期开展集团各项目的审计工作,制定审计方案与预算,主导现场审计复核,确保审计质量;通过审计发现内部控制中的潜在风险与薄弱环节,提出改进意见,保障核算合规、收支合法,持续提升内控有效性;
4、审计结束后,撰写审计报告、管理建议书等文件,组织归集审计底稿并审核归档,推动审计结果及改进建议的落地实施;
5、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通;
6、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业优先。(能力突出、经验丰富、综合素质强且高度匹配岗位需求者,学历条件可适度放宽)
2. 熟悉企业财务审计工作,掌握现代企业管理制度下的财务审计理论与实务方法。
3. 精通财会及审计专业知识,具备良好的职业判断力和丰富的审计实操经验。
4. 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级及以上审计师等资质者优先考虑。
5. 具备国内排名前十会计师事务所担任项目经理的工作经历。
审计主管
7000-9000元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1.全面负责审计工作的统筹管理与专业指导
2.推进审计计划的执行,保障审计工作质量与效率达标
3.对审计成果进行深入分析并形成报告,为企业运营提供合规支持
任职要求:
1.拥有扎实的审计实践经验,可独立应对复杂审计事项
2.具备优秀的团队管理能力,能有效指导团队提升工作效能
3.善于与企业高层沟通协作,能够输出专业的审计策略建议
面点日结
招工:劳动技校食堂烤冷面,早 6 点到晚 7 点,上午能休两个半小时,下午能休两个半小时,150一天,周末休一天半,电话:
保洁开荒保洁月结
水岸名都小区招保洁,身体健康,服从管理,,,身体健康,工资每月2200元,(备好工商银行卡)月休四天,每天工作8小时,早7点至11点,下午1点半至5点,节假日公司发放福利,(公司承担意外险)
地址,南湖金地附近小区,可乘公交车35.54.43.25.12.33路和泰里下车,
联系电话;
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计1-3年本科及以上财务审计项目审计专项审计
岗位职责:
1、配合项目主管推进大中型项目的审计执行;
2、独立负责中小型项目的全流程审计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,具备2年以上会计师事务所审计工作经验;
2、持有注册会计师资格或通过注册会计师考试两门以上者优先考虑;
3、具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力;
4、工作认真负责,具有较强的团队合作精神;
5、熟练操作计算机及相关办公软件;
6、能适应频繁出差安排。
职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、节日福利、年终奖金、加班补助
审计3-5年本科及以上财务审计外部审计专项审计项目审计
岗位职责:
1、统筹并指导团队开展客户审计任务,确保工作高效推进;
2、掌握企事业单位审计流程及财务管理体系,熟知国家相关法规、准则与行业规范;
3、负责项目整体规划与执行,合理分配团队成员工作任务,监督进度与成果质量,提供专业指导与培训支持;
4、实施项目质量管控,及时识别、分析并处理审计过程中发现的问题,保障项目顺利交付;
5、保持与客户的积极沟通与协作,维护长期稳定的客户关系。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、具备注册会计师资格者优先考虑;
3、具有3年以上会计师事务所审计工作经验,具备独立带领审计项目团队的经历;
4、具备较强的组织管理能力,良好的协调沟通技巧,富有团队合作精神。
职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、节日福利、员工旅游、年终奖金
审计3-5年学历不限中级审计师外部审计金融业建筑业交通/物流CPA执业会员CIA国际注册内部审计师ACCA特许公认会计师
岗位职责:
协助项目经理开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,独立负责中型项目的审计执行,指导并培训审计助理人员。
任职要求:
◆具备注册会计师资格
◆3年以上会计师事务所工作经验(或2年以上事务所经验及2年以上企业财务背景)
◆具备良好的沟通能力、组织协调能力与分析判断力
◆工作认真负责,富有团队合作精神
◆熟练操作计算机及常用办公软件
◆本科及以上学历
职位福利:
五险一金、通讯补助、节日福利、年底双薪、带薪年假、员工旅游、绩效奖金、定期体检
会计
3000-5000元/月
会计大专及以上
1.负责各项经营数据的整理与汇总;
2.制作各类报表,确保数据的准确性和及时性;
3.对数据进行初步分析,为管理层决策提供基础依据;
4.完成上级交办的其他相关任务。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务、会计、等相关专业优先;
2.熟悉使用Office办公软件,Excel表格操作;
3.工作细心严谨,责任心强,具有良好的沟通能力和团队精神;
4.为人诚实守信,有良好的职业道德;
5.有相关资格证或工作经验者优先考虑。
财务总监
2.5-3.5万元/月
CFO5-10年本科及以上IPO项目集团公司CPA中国注册会计师财务分析成本管理风险控制上市企业会计高级职称会计中级职称
职位描述
工作内容:
1、运用财务核算与会计管理理论为公司经营决策提供支持,协助管理层制定企业发展战略,并主导公司财务战略规划的编制与实施;
2、组建并优化财务团队,构建科学、系统且契合企业实际的财务核算体系与财务监控机制,实现高效的内部管控;
3、编制公司资金运作计划,监督资金管理报告以及预算和决算执行情况;
4、筹措公司运营所需资金,满足战略发展过程中的资金需求,审核重大资金支出流向;
5、主导对重大投资项目及经营活动进行风险评估、指导实施、持续跟踪,并加强财务风险防控;
6、对接银行、工商、税务等政府机构,妥善处理外部关系,保障公司合法权益;
7、参与公司重大事项的论证与决策,为企业生产经营、业务拓展及对外投资等提供专业的财务分析与建议;
8、审阅财务报表,定期提交财务管理工作总结与报告。
任职要求:
1、会计、财务或相关专业本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)资格者优先;
2、5年以上中大型制造企业财务管理岗位工作经验,具有上市项目经验者优先考虑;
3、掌握系统的财会专业理论和现代企业管理知识,熟知财经法律规范及相关制度;
4、精通财务相关政策法规,了解投融资、进出口贸易、企业财务制度与业务流程;
5、曾参与较大规模投资项目的可行性研究、方案论证及决策过程;
6、熟悉税收政策、运营数据分析、成本控制方法及成本核算体系。
财务经理/主管
9000-14000元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上财务分析成本管理税务管理财务综合管理房地产/建筑风险控制
岗位职责:
1. 依据国家有关法律法规及公司财务管理制度,组织开展会计核算工作,确保内部核算体系高效运转;
2. 负责编制各类财务报表、统计报表、成本分析表,并开展相应的财务数据分析;
3. 牵头组织公司年度经营计划的编制,落实年度融资安排,动态跟踪并反馈经营计划执行进展;
4. 维护与银行、税务、工商、金融机构及相关中介单位的日常合作关系;
5. 参与各类合同评审,审核合同涉及的内外部款项支付及各项费用支出;
6. 负责部门内团队管理,包括绩效考核、人员培养及团队能力建设。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,财会、金融类相关专业;
2. 具备5年以上财务管理工作经验,或3年以上同级别管理岗位经历;
3. 熟悉国家金融政策、企业财务制度与业务流程,熟练掌握财税法律法规;
4. 具备较强的财务分析能力,以及成本管控和风险防范意识。
财务主管
1.2-1.8万元/月
财务经理/主管3-5年本科及以上中级会计师财务综合管理
任职要求:
1、本科及以上学历,财务相关专业,具备中级职称或以上资格(条件优异者可面议);
2、具备扎实的税务筹划经验,熟悉国家各类税务政策及相关法律法规;
3、精通会计准则、财务制度、财务核算流程及财务管理专业知识;
4、具有较强的逻辑分析与问题解决能力,思维缜密,工作细致;
5、责任心强,具备良好的沟通协调能力及自我推动力;
6、拥有商贸行业同岗位3年以上工作经验。
工作职责:
1、开展税务规划,负责财税管理及经营风险的评估、分析与预警控制;
2、统筹公司成本的预测、管控、核算、分析与考核,保障利润目标达成;
3、组织编制公司年度财务预算及项目预算,对比分析预算数据,提出合理性建议,并监督预算执行过程;
4、主导项目成本的核算与管理工作;
5、定期向总经理提交财务报表及必要的分析材料,确保信息真实、准确、及时;
6、负责财务预算报告及月度、季度、年度财务报告的编制与实施;
7、维护与银行、税务、工商等外部单位的良好关系,及时处理各项业务对接事宜;
8、完成领导交办的其他工作任务。
财务加出纳
3000-5000元/月
出纳1-3年大专及以上
1一3年出纳或财务助理工作经验,熟悉现金管理,银行结算业务及财务软件操作,了解国家财务法规,税务政策,具备良好的财务核算意识和凤险把控能力。工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通能力和团队精神。
出纳
3000-4000元/月
出纳1年以下学历不限出纳经验
工作地点:唐山市开平区栗园镇陡河发电厂附近
工作时间:上午8:00-12:00 下午1:00-4:30
福利待遇:转正后入职,中午提供工作餐,试用期一个月
工资:面议
工作内容:负责往来款项的归集与核对,参与薪资核算,审核相关单据,以及办公室日常文件的分类与管理
唐山曹妃甸区负责整理车辆数据,会操作基本办公软件,配合会计其他工作内容。
3000-5000元/月
统计员1-3年大专及以上
负责整理车辆数据,会操作基本办公软件,配合会计其他工作内容。
财务副总监
1.2-1.8万元/月
CFO3-5年本科及以上中级会计师财务综合管理
任职要求:
1.本科及以上学历,财务相关专业,具备中级职称或以上资格(条件优异者可面议);
2.具备扎实的税务筹划能力,熟练掌握国家各类税收政策及相关法律法规;
3.熟悉会计准则、企业会计制度以及财务核算流程,掌握全面的财务会计理论与实务技能;
4.拥有较强的分析判断与问题解决能力,逻辑清晰,处事细致周全;
5.责任心强,具备良好的沟通协调能力及自我推动力;
6.有3年以上商贸行业同岗位工作经验者优先。
工作职责:
1.负责企业税务规划、财税合规管理、经营风险评估与预警机制建设;
2.组织开展公司成本预测、控制、核算、分析及考核工作,保障利润目标达成;
3.牵头编制公司年度财务预算及项目专项预算,对比分析预算数据,提出合理性优化建议,并监督预算执行过程;
4.主导项目成本的核算与管控工作;
5.定期向总经理提交财务报表及配套分析报告,确保信息真实、准确、及时;
6.负责财务预算报告及月度、季度、年度财务报告的编制与组织实施;
7.维护与银行、税务机关、工商部门及其他外部单位的良好关系,及时处理各项业务对接事宜;
8.完成上级领导交办的其他工作任务。
财务主管
4000-5000元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上财务分析成本管理资金管理税务管理
任职要求:
1. 年龄在30至42岁之间,性别不限,具备财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,持有初级会计师或更高级别职称;
2. 具备5年以上财务管理相关工作经验,有2年以上餐饮行业或连锁加盟类企业财务工作经历者优先,熟悉加盟模式下财务运作流程者优先;
3. 熟悉国家财税法律法规,能熟练使用各类财务软件及办公软件,具备预算编制、成本管理、财务数据分析及风险防范能力;
4. 具有较强的责任心,工作作风严谨细致,具备良好的职业操守和保密意识。
重要工作职责:
1. 负责财务战略的制定与执行监督
2. 负责财务制度体系的搭建与优化
3. 负责部门内外协作关系的沟通与协调
福利待遇:具体薪资面议 法定假日 提供午餐 培训团建 单休
供应链财务主管
8000-9000元/月
财务经理/主管5-10年本科及以上
1.严格执行《会计法》,监督企业财务运作,遵守各项财务规章制度;
2.主持财务部门的日常管理事务,组织并督促团队成员完成职责范围内的各项工作任务;
3.制定、维护并监督实施公司各项财务制度及相关规定;
4.编制公司年度、季度财务收支计划,并负责监督执行情况;
5.统筹公司成本管理工作,开展成本预测、控制、核算、分析与考核,减少消耗、节约开支,提升盈利能力,编制并落实财务预算报告;
6.负责资金与资产的统筹管理;
7.跟踪可能影响公司经济利益的重大经营活动,及时预警并向总经理汇报;
8.组织本部门按照总部要求按时完成财务决算编制工作;
9.深入挖掘财务数据,客观真实地对财务状况进行分析,为管理层决策提供有力支持;
10.对接银行及其他相关机构,保持稳定良好的合作关系;协助财务总监推进财务部门与内外部的沟通协作;
11.熟悉税收法规,组织落实公司税务申报及纳税事宜;
12.完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求:
1.熟练掌握财务核算体系,精通企业财务会计、审计、税务、外汇等业务操作;
2.了解会计实务、核算流程及审计全过程管理;
3.掌握国家财经法规、税收政策及相关账务处理方法;
5.具备财务管理专业知识;
6.具备较强的口头与书面表达能力;
7.具有组织协调能力、分析判断力及财务规划能力;
8.善于沟通,具备良好的人际交流能力;
9.具备优良的职业道德素养;
10.勤于钻研,乐于学习,持续更新财务相关知识,紧跟时展步伐;
11.性格积极开朗,富有自信,具备团队意识,能够有效带领下属共同工作
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