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审计项目经理-无锡(J10611)
2-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上上市公司注册税务师CPA审计经理四大高级会计师注册会计师八大审计管理外部审计IPO
工作职责:
统筹管理本部门部分或全部审计事务,落实审计项目的计划制定与执行控制;积极带动并支持团队高效开展工作,保障客户服务质量;负责客户的拓展与关系维护;指导项目经理提升项目管理水平,并推动项目组成员的能力培养与职业发展。
相关活动:
1、承担部门日常管理职责,对团队成员进行指导与激励,确保各项工作高效推进;
2、主导公司重点且复杂度较高的审计项目;
3、具备深入钻研的专业态度,在特定领域拥有深厚专业能力,作为技术专家引领团队专业水平提升;
4、负责项目团队人员的带教与培训,促进其专业成长,打造高绩效协作团队;
5、具备较强的市场开拓意识和业务承揽能力。
沟通责任:
1、有效引导团队成员,激发工作积极性,提升整体绩效表现;
2、与客户建立并维持良好沟通,赢得客户信赖,成为其长期合作的顾问伙伴。
任职资格:
1、具备注册会计师执业资格,全日制本科及以上学历;
2、累计不少于6年会计师事务所审计工作经验,曾独立带领团队完成审计项目;
3、熟练掌握企业审计全流程及财务管理体系,通晓国家相关会计准则、法规与行业规范;
4、具备出色的专业判断力与实际问题处理能力;
5、坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的职业操守;
6、拥有良好的团队管理能力和跨部门沟通协调能力;
7、工作积极主动,可按时保质完成各项任务安排;
8、能接受短期出差安排,适应高强度工作节奏;
9、有在具备证券期货资质的机构工作经历,或曾主导或参与过IPO及上市公司审计项目者优先
财务
5000-6000元/月
工程会计大专及以上
岗位职责
1. 负责公司整体账务处理,包括原始凭证审核、记账凭证编制、财务报表(资产负债表、利润表等)编制,确保账务合规、数据准确。
2. 接管项目全周期财务核算,涵盖项目预算编制、成本归集、费用报销审核、收入确认及回款跟踪,把控项目财务风险。
3. 负责增值税、企业所得税等税务申报、发票管理及涉税事项对接,确保税务合规。
4. 整理归档财务凭证、合同、报表等资料,配合内外部审计及相关部门检查。
5. 对接银行、税务、社保(衢州本地机构优先)等单位,处理日常财务事务;定期出具财务分析报告,为管理层决策提供数据支持。
6. 完成公司交办的其他财务相关工作。
任职要求
1. 财务、会计相关专业,大专及以上学历,持有会计从业资格证或初级会计职称优先。
2. 2年以上财务工作经验,有项目账务处理经验者优先(建筑/工程类项目经验更佳,熟悉衢州本地项目财务核算规范者优先)。
3. 熟练掌握用友、金蝶等财务软件及Office办公软件,具备扎实的财务专业知识。
4. 熟悉国家财务、税务相关法律法规,了解衢州本地涉税、社保对接流程者优先,合规意识和风险把控能力强。
5. 工作严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能承受一定工作压力。
薪资福利
-薪资范围:5000-6000元/月(根据工作经验、兼职灵活调整)。
内控主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
一、任职要求
1、具备3年以上在国企、央企或大型企业从事内控管理工作的经验,掌握风险识别与应对流程,具有团队管理实践经验。
2、熟知内部控制相关法律法规,熟练运用各类风险评估方法与工具,具备扎实的财务审计基础。
3、财务管理、审计学、管理学等相关专业背景。
二、工作职责
主要工作内容:
1.内控体系构建与持续优化
(1)主导公司内部控制体系的建立、维护及迭代升级,保障体系运行的有效性与业务适配性。
(2)牵头开展风险识别、评估、应对和监控工作,制定并落实相应的控制方案。
(3)配合管理层推进反舞弊机制建设,建立舞弊风险评估与防范机制,健全相关政策与操作流程。
(4)组织并执行舞弊事件调查工作,确保调查程序规范、过程公正、结果可信。
2.内控流程与制度建设
(1)制定并完善公司内部控制流程及相关管理制度,确保符合监管要求及企业发展方向。
(2)监督内控制度的执行落地情况,定期开展流程审查与优化调整。
(3)负责公司各项规章制度的合规性审核与归档管理,保障制度执行的有效性。
3.风险管控与策略实施
(1)定期召开风险评估会议,梳理内外部环境中的潜在风险,提出切实可行的应对建议。
(2)跟进风险防控措施的落地进展,动态调整应对策略,确保风险处于可控范围。
4.监督检查与效能评价
(1)定期对公司内控体系的运行状况进行检查与评估,分析其实际执行效果。
(2)依据检查结果提出优化建议,推动内控体系不断改进与完善。
5.外部反馈与投诉处理
(1)负责收集并分析外部平台上的客户评分数据,及时掌握客户对公司产品与服务的真实反馈。
(2)组织实施神秘顾客项目,通过暗访形式评估服务质量和运营水平。
(3)统筹内外部投诉事项的处理流程,确保问题响应及时、处置有效,维护企业声誉。
6.团队组织与能力提升
(1)负责内控团队的组建与日常管理,明确工作目标与任务分工,提升整体运作效率。
(2)组织开展内控相关培训活动,增强团队成员的专业技能与综合素养。
(3)定期开展绩效考核与工作反馈,激发团队积极性,促进团队持续成长。
内控审计
1.3-4.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理、金融等相关专业。
2、持有CPA、CIA资质者优先。
3、拥有3-5年及以上大型会计师事务所或知名咨询公司的内控监督评价、内部控制审计或咨询相关经验。(有能源、电力或大型国有企业审计项目经验者优先考虑)
4、精通《企业内部控制基本规范》及配套指引,熟悉国企内控监管要求。熟悉中国会计准则及相关财经法规,具备出色的Excel、Word等办公软件操作能力,能高效处理和分析数据。
5、能够适应项目工作强度和出差安排。具备良好的协作意识,能与团队共同成长。
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西藏拉萨连锁店招聘!与日喀则中医推拿馆招师傅各两名。年龄22-50,视力正常,要求有2年工
6000-12000元/月
针灸推拿1-2人月结
连锁店招聘!
西藏拉萨与日喀则中医推拿馆招师傅各两名。
年龄22-50,视力正常,要求有2年工作经验,对客人有亲和力,手法沉稳。会刮痧拔罐精油开背。熟练处理颈肩腰腿各种疼痛问题。
包吃包住。吃住都在店里边。热水器厨房都有,要团结,讲卫生,沟通能力强,,项目单价高,基本按摩最低收费,加项:刮痧拔罐各40元!工资五五分成。(每月6号发工资)
顾客办卡一律奖励30元。综合工资6000-12000,上不封顶。
联系电话, 唐老师
审计实习生
1000-2000元/月
审计大专及以上
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营成果的独立审计,出具客观、合规的审计报告
2. 开展专项审计(如采购、销售、工程项目等),识别风险点并提出改进建议
3.协助完善内部审计制度与流程,推动审计整改闭环管理
4. 配合外部审计机构完成年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与说明
5.关注行业监管动态及会计准则更新,确保审计工作符合最新法规要求
任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求:不限
2.具备审计、财务或咨询领域工作经验,经验要求:不限
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、职业判断力及书面表达能力
5. 工作严谨细致,具备较强责任心和保密意识,能适应阶段性出差
审计大专及以上
岗位职责:
1.协助审计项目经理完成财务报表审计、内控审计及专项审计的底稿编制与资料整理工作
2.核对会计凭证、账簿及原始单据,执行穿行测试和控制测试程序
3.参与现场审计工作,收集、整理并初步分析审计证据,及时汇报异常情况
4. 协助撰写审计发现问题清单、管理建议书初稿及相关说明材料
5.配合团队完成审计报告归档、电子底稿系统录入及客户沟通支持工作
任职要求:
1.财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历,持有初级会计职称者优先
2.具备1-3年事务所或企业内审实习/工作经验,熟悉审计流程及常用准则
3.熟练使用Excel、Word等办公软件,能快速学习审计作业系统(如鼎
会计主管审计风控法务
合规监督部部长
1. 政治素质好,坚持贯彻新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以同志为核心的党保持高度一致,遵纪守法,清正廉洁,作风正派;2. 认同和遵循广晟控股集团和广东省具身智能科技有限公司的发展战略、文化理念、管理体系、规章制度,服从广东省具身智能科技有限公司的工作安排,积极践行FAITH经营理念;3. 具有强烈的事业心和责任感,具备良好的职业素养,工作有激情有干劲,敢于担当、敢于负责,敢闯敢试、勇于创新,有较强的组织领导、沟通协调能力;4. 业务工作能力强,具有与所报名岗位相关的专业知识、专业技能和履职经历;5. 身心健康,具备履行岗位职责所需的身体、心理素质,不存在违法违纪违规等影响聘任的情形;6. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定的有关资格条件。报名部门正职的应为广晟控股集团总部高级主管、广晟控股集团二级企业中层正职(含同职级)或任广晟控股集团总部主管、广晟控股集团二级企业中层副职(含同职级)满2年以上人员;广晟系统外部报名人员应为大中型企业相当层级、职务的人员;7. 报名参加选拔的,应为50周岁以下,即1976年2月(不含)之后出生;8. 任职年限、年龄计算时间截至2026年2月28日;9. 特别优秀的人才经公司研究同意后,可适当放宽条件;10. 大学本科或以上学历,法律、审计、人工智能等相关专业优先;11. 党员;12. 具有8年以上纪检、审计、法务风控、合规等方面管理经验,熟悉党纪法规、企业会计准则、相关法律法规及企业合规管理体系建设要求;13. 持有法律相关资格证书,拥有经济类高级职称优先。负责统筹纪检、审计、法务、合规、风控等方面工作;负责开展日常监督、问题线索核查、纪律教育宣传工作;负责企业内部审计制度体系建设;负责合同管理,参与重大合同的谈判、起草和审核;负责公司风险管理体系的建立与完善;负责合规管理工作,组织开展合规检查与考核。
招工人数:1名
公开选拔按发布公告、报名、资格审查、综合面试、考察、审定、聘任的程序进行。报名参加公开选拔,每人只可报名1个岗位。报名时应同时提交《报名岗位工作提案》(需本人亲笔手写)。提案内容:请结合训练场定位和广晟控股集团FAITH经营理念,围绕所报岗位,谈谈作为公司创业团队成员之一,如何担负“
审计项目经理
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师国际类会计资格注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司代理记账公司外企集团公司
招聘一名审计项目经理,要求3-5年以上同岗位经验,做过上市公司、事业单位项目者优先考虑。
1.证书要求:中级以上职称、税务师证,有注册会计师优先考虑。
2.工作时间:8:30-12:00 13:00-17:00 周末双休节假日休
3.会开车能够熟练驾驶
具体薪资面议
审计师
1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责:
1、构建并优化审计管理机制,拟定企业内部审计策略、制度与操作流程,健全业务风险管控体系及相关流程,搭建风险识别、监测、预警及预防机制。
2、编制内部审计工作规划及年度实施方案,依据计划高效推进审计测试、报告撰写、整改跟进等任务;
3、组织开展公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重要事件实施专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容;
4、对公司高风险业务流程进行审查与监督;
5、主导投资项目及可行性研究相关专题审计工作,开展年中、年末财务情况核查;
6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供专业建议,协调内外部审计沟通与对接;
7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果及建议的有效执行,跟踪处理内部审计发现的问题。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、持有CPA、CIA或具备中级会计师职称者优先考虑;
3、五年以上在大中型企业、会计师事务所或专业机构从事审计或内控管理工作经验;
4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理运作流程;
6、具备强烈的责任感,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作能力以及组织协调和管理能力,能接受短期出差安排。
工程会计
9000-11000元/月
工程会计3-5年学历不限
职位描述
岗位内容:1.负责日常财务管理工作,包括会计凭证录入、账务处理、银行对账等;
2.负责编制月度、季度、年度财务报告,并结合业务情况分析企业财务状况;
3.及时发现并协助解决财务上的问题;
4.管理现金流,包括优化公司资金利用,妥善处理风险。
5.住项目部和甲方核对各项数据
任职要求:1.学历不限,会计、财务等相关专业;做过建筑行业会计优先
2.3年或以上财务、会计工作经验,有大型企业工作经验者优先考虑;
3.熟练运用ERP财务模块,熟悉财务报表和税务管理;
4.具备较强的沟通、团队协作能力和业务分析能力;
5.认真负责、细致周到,抗压能力强。
财务统计专员
8000-10000元/月
财务助理1-3年大专及以上
岗位职责:
1.对接业务端采购单、销售单、费用报销单等单据,开展公司日常收支数据统计,确保当日数据无积压,无错漏。
2.每月末统筹全公司应收款项统计,梳理客户欠款明细、账期分布,输出应收款报表并同步财务及业务部门,辅助催款工作推进。
3.核对收支数据与财务系统记录的一致性,发现差异及时与部门沟通协调,保障数据精准。
4.按规范整理、存档统计凭证及单据,为查账、审计工作提供支撑。
任职要求:
1.学历:大专及以上学历,财务、统计、会计、出纳等相关专业优先。
2.经验:1年及以上数据统计、财务助理类工作经验,商贸行业从业背景者优先(熟悉商贸业务流程更具优势)。
3.技能:熟练操作Excel(掌握VLOOKUP、数据透视表等功能),具备高效数据处理能力。
4.能力:工作细心严谨,对数字敏感,责任心强,能按时完成日清、月结任务;具备跨部门沟通协调能力。
薪资福利:
1.底薪7000元+,另设绩效奖金(依工作质量浮动)。
2.福利:缴纳五险,团队氛围轻松。
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